柳城县“三公”经费2019年决算支出情况
柳城县“三公”经费2019年决算支出情况
2019年,柳城县公共财政预算拨款安排的“三公”经费决算支出数为1,257.47万元,比2019年年初算预数增加389.82万元,增长44.93%。其中:因公出国(境)费22.91万元,比2019年年初预算数增加22.91万元,主要是按照上级文件要求安排相关人员出国进行业务交流学习。公务用车购置费552.26万元,比2019年年初预算数增加552.26万元,主要是纪委、公安、法院等部门增加执法用车以及机关事务管理局更新公务用车;公务用车运行维护费539.25万元,比2019年年初预算数增加15.47万元,增长2.95%,主要是公务用车数量比年初预算增加,燃油等运行维护费相应增加。公务接待费143.05万元,比2019年年初预算数减少200.82万元,下降58.4%,主要是贯彻落实中央八项规定,从严控制公务接待开支。
2019年,柳城县公共财政预算拨款安排的“三公”经费决算支出数为1,257.47万元,比2018年决算数增加0.61万元,增长0.05%。其中:因公出国(境)费22.91万元,比2018年决算数增加10.88万元,增长90.44%,主要是按照上级文件要求安排相关人员出国进行业务交流学习。公务用车购置费552.26万元,比2018年决算数增加75.8万元,增长15.91%,主要是纪委、公安、法院等部门增加执法用车以及机关事务管理局更新公务用车;公务用车运行维护费539.25万元,比2018年决算数减少24万元,下降4.26%,主要是贯彻落实中央八项规定,从严控制公务用车运行维护费开支。公务接待费143.05万元,比2018年决算数减少62.07万元,下降30.26%,主要是贯彻落实中央八项规定,从严控制公务接待开支。
2019年柳城县因公出国(境)团组6个,人数6人;公务用车购置38辆,公务用车保有量398辆;国内公务接待批次2885次,接待人数24540人。
2019年公共财政预算“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | 比2019年预算数增减 | 比2018年决算数增减 | ||
金额 | % | 金额 | % | ||||
因公出国(境)费用 | 12.03 | 0 | 22.91 | 22.91 | 10.88 | 90.44 | |
公务用车购置及运行维护费 | 1,039.71 | 523.78 | 1,091.51 | 567.73 | 108.39 | 51.80 | 4.98 |
其中:公务用车购置 | 476.46 | 0 | 552.26 | 552.26 | 75.80 | 15.91 | |
公务用车运行维护费 | 563.25 | 523.78 | 539.25 | 15.47 | 2.95 | -24.00 | -4.26 |
公务接待费 | 205.12 | 343.87 | 143.05 | -200.82 | -58.40 | -62.07 | -30.26 |
“三公”合计 | 1,256.86 | 867.65 | 1,257.47 | 389.82 | 44.93 | 0.61 | 0.05 |