2024
柳城县龙头镇退役军人服务站2024年单位预算公开说明
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2024-02-07


柳城县龙头镇退役军人服务站2024年单位预算公开说明

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

第一部分:单位概况

一、主要职责

1协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训

2)协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工

3)协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、单位交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,开展心理疏导、法律服务等工作

4)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人和其他优抚对象

5)全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况

6)当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌等

7)结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问;退役军人和其他优抚对象死亡的,可以适当形式表示悼念,抚慰直系亲属等,体现党和政府及退役军人事务单位和人文关怀温情

8)完成上级退役军人服务中心(站)与县级退役军人事务单位交办的其他事务性工作

二、机构设置情况

本单位龙头镇人民政府管理事业单位全额拨款事业单位。机构内设核定事业编制2名,设站长1名。

部分:2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收总预算22.11万元,同比减少0.67万元,同比下降2.94%。

单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算22.11万元,,同比减少0.67万元,同比下降2.94%。其中:一般公共预算拨款22.11万元,,同比减少0.67万元,同比下降2.94%政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元,同比增长0%。收入预算减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算22.11万元,其中:基本支出22.11万元,占支出总预算100%,同比减少0.67万元,同比下降2.94%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,同比增长0%。支出预算减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算22.11万元,同比减少0.67万元,同比下降2.94%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款22.11万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出19.71万元、卫生健康支出0.95万元、住房保障支出1.44万元

、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出22.11万元,同比减少0.67万元,同比下降2.94%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.事业运行支出16.82万元,同比增加0.05万元,同比增长0.30%。增加的原因在职在编人员工资增加,相应经费增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.93万元,同比减少0.26万元,同比下降11.87%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出0.96万元,同比减少0.15万元,同比下降13.51%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

4.事业单位医疗支出0.95万元,同比减少0.13万元,同比下降12.04%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

5.住房公积金支出1.44万元,同比减少0.20万元,同比下降12.20%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出21.22万元,同比减少0.67万元,同比下降2.94%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算19.37万元,同比减少0.64万元,同比下降3.20%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

商品和服务支出预算2.74万元,同比减少0.03万元,同比下降1.08%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

对个人和家庭补助支出预算0万元,同比增加0万元,同比0%。同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.07万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,同比持平

2.公务接待费2024年预算0.07万元,同比增加0万元,同比增长0%。同比持平

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。2024年公务用车购置数0辆,2024公务用车保有量0辆。

1)公务用车购置费2024年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算2.74万元,同比减少0.03万元,同比下降1.08%。减少原因是单位人员变动,人员经费相应减少

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算0万元,同比增加0万元,同比增0%。其中:一般公共预算资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

(三)国有资产占情况说明

2024年本单位无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2024年本单位无项目支出预算安排。

部分 名词解释

一、单位预算:由各部门所属各单位编制,反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

上述报表详见附件。

柳城县龙头镇退役军人服务站2024年单位预算公开说明

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2024-02-07 10:20   


柳城县龙头镇退役军人服务站2024年单位预算公开说明

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

第一部分:单位概况

一、主要职责

1协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训

2)协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工

3)协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、单位交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,开展心理疏导、法律服务等工作

4)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人和其他优抚对象

5)全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况

6)当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌等

7)结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问;退役军人和其他优抚对象死亡的,可以适当形式表示悼念,抚慰直系亲属等,体现党和政府及退役军人事务单位和人文关怀温情

8)完成上级退役军人服务中心(站)与县级退役军人事务单位交办的其他事务性工作

二、机构设置情况

本单位龙头镇人民政府管理事业单位全额拨款事业单位。机构内设核定事业编制2名,设站长1名。

部分:2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收总预算22.11万元,同比减少0.67万元,同比下降2.94%。

单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算22.11万元,,同比减少0.67万元,同比下降2.94%。其中:一般公共预算拨款22.11万元,,同比减少0.67万元,同比下降2.94%政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元,同比增长0%。收入预算减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算22.11万元,其中:基本支出22.11万元,占支出总预算100%,同比减少0.67万元,同比下降2.94%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,同比增长0%。支出预算减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算22.11万元,同比减少0.67万元,同比下降2.94%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款22.11万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出19.71万元、卫生健康支出0.95万元、住房保障支出1.44万元

、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出22.11万元,同比减少0.67万元,同比下降2.94%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.事业运行支出16.82万元,同比增加0.05万元,同比增长0.30%。增加的原因在职在编人员工资增加,相应经费增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.93万元,同比减少0.26万元,同比下降11.87%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出0.96万元,同比减少0.15万元,同比下降13.51%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

4.事业单位医疗支出0.95万元,同比减少0.13万元,同比下降12.04%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

5.住房公积金支出1.44万元,同比减少0.20万元,同比下降12.20%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出21.22万元,同比减少0.67万元,同比下降2.94%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算19.37万元,同比减少0.64万元,同比下降3.20%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

商品和服务支出预算2.74万元,同比减少0.03万元,同比下降1.08%。减少的原因:单位人员变动,人员经费相应减少。

对个人和家庭补助支出预算0万元,同比增加0万元,同比0%。同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.07万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,同比持平

2.公务接待费2024年预算0.07万元,同比增加0万元,同比增长0%。同比持平

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。2024年公务用车购置数0辆,2024公务用车保有量0辆。

1)公务用车购置费2024年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算2.74万元,同比减少0.03万元,同比下降1.08%。减少原因是单位人员变动,人员经费相应减少

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算0万元,同比增加0万元,同比增0%。其中:一般公共预算资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

(三)国有资产占情况说明

2024年本单位无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2024年本单位无项目支出预算安排。

部分 名词解释

一、单位预算:由各部门所属各单位编制,反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

上述报表详见附件。