柳城县科学技术协会2025年部门预算公开说明
柳城县科学技术协会2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(公开01表)
二、部门收入总体情况表(公开02表)
三、部门支出总体情况表(公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)
十、政府采购预算表(公开10表)
十一、政府购买服务预算表(公开11表)
十二、项目绩效目标公开表(公开12表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
1. 普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进实用技术,提高全县人民科学文化素质以及对县直各专业学会、乡镇科学组织、农技协组织的业务管理和指导;
2.开展青少年科技教育活动和开展先进实用技术培训;
3.表彰优秀科技工作者,发挥党和政府联系科协工作者的桥梁纽带作用,全心全意为科技工作者服务;
4.负责对县科技馆和青少年科学工作室的业务管理以及对全县科普设施建设的维护和管理等业务工作。近年来县科协牵头组织实施了我县《全民科学素质行动计划要》等重大项目工程。
二、机构设置情况
柳城县科学技术协会共有直属单位2个。参照公务员管理事业单位1个,事业单位1个。参照公务员管理事业单位分别是:柳城县科学技术协会, 事业单位是柳城县科技馆。
单位内设办公室、科普股。
第二部分:2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算107.50万元,同比减少23.68万元,同比下降18%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算107.50万元,同比减少23.68万元,同比下降18.05%。其中:一般公共预算收入107.50万元,同比减少23.68万元,同比下降18.05%。
2025年收入预算减少的原因:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制相关费用,人员和项目经费支出相应减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算107.50万元,其中:基本支出106.36万元,占支出总预算98.94%,同比减少21.72万元,同比下降16.96%;项目支出1.14万元,占支出总预算1.06%,同比减少1.14万元,同比下降50%。
2025年支出预算减少的原因:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制相关费用,人员和项目经费支出相应减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算107.50万元,同比减少23.68万元,同比下降18.05%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款107.50万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括:科学技术支出支出68.02万元、社会保障和就业支出20万元、卫生健康支出11.80万元、住房保障支出7.68万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出107.50万元,同比减少23.68万元,同比下降18.05%。按功能分类科目,具体支出预算如下:
1.行政运行支出49.75 万元,同比减少2.92万元,同比下降5.54%。减少的原因:人员经费减少。
2. 其他科学技术管理事务支1.14万元,同比减少1.14万元,同比下降50%。减少的原因是今年减少了老科学工作者协会的项目经费。
3.科技馆站17.13万元,同比减少2.72万元,同比下降13.70%。减少的原因:人员经费减少。
4.行政单位离退休5.41 万元,同比减少3.77万元,同比下降41.07%。减少的原因:退休人员经费减少。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.73万元,同比减少4.72万元,同比下降32.66%。减少的原因:基本养老保险金根据工资收入基数下降减少。
6.机关事业单位职业年金缴费支出7.22万元,同比减少2.35万元,同比下降32.55%。减少的原因:单位职业年金根据工资收入基数减少下降。
7.行政单位医疗支出3.44万元,同比减少2.35万元,同比下降40.59%。减少的原因:行政单位医疗根据工资收入基数减少下降。
8.事业单位医疗支出1.31万元,同比增加0.05万元,同比增加3.97%。增加的原因:事业单位医疗根据工资收入基数提高的正常增长。
9.公务员医疗补助支出7.04万元,同比减少0.60万元,同比下降7.85%。减少的原因:公务员医疗补助根据工资收入基数减少下降。
10.住房公积金支出10.83万元,同比减少3.15万元,同比下降29.09%。减少的原因:住房公积金根据工资收入基数减少下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出106.36万元,同比减少21.72万元,同比下降16.96%。按经济分类科目,具体支出预算如下:
工资福利支出预算90.25万元,同比减少10.35万元,同比下降10.29%。减少的原因:单位人员有退休人员增加。
商品和服务支出预算6.32万元,同比减少9.52万元,同比下降60.10%。减少的原因:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制相关费用,经费支出相应减少。
对个人和家庭补助支出预算9.79万元,同比减少2.65万元,同比下降21.30%。减少的原因:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制相关费用支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元,同比减少0.18万元,同比下降46.15%。其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,同比持平。
2.公务接待费预算0.21万元,同比减少0.18万元,同比下降46.15%。减少原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制相关费用,经费支出相应减少。
3.公务用车购置及运行费预算0万元,同比持平。2025年公务用车购置数0辆,2025年公务用车保有量0辆。
(1)公务用车购置费预算0万元,同比持平。
(2)公务用车运行维护费预算0万元,同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算4.28万元,同比减少8.74万元,同比下降67.13%。减少原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制相关费用支出。
2025年本部门共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算2.03万元,同比减少0.79万元,同比下降28.01%。减少原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制相关费用支出。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元,同比持平。其中:一般公共预算资金0万元,同比持平。
2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。
(三)政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元,其中:一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
(四)国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括柳城县科学技术协会及所属二层单位科技馆的办公设备和办公家具。资产总额35.98万元,正常使用。
(五)重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个,金额1.14万元。为:老科协驻会人员岗位津贴项目1.14万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(公开01表)
二、部门收入总体情况表(公开02表)
三、部门支出总体情况表(公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)
十、政府采购预算表(公开10表)
十一、政府购买服务预算表(公开11表)
十二、项目绩效目标公开表(公开12表)
上述报表详见附件。