2025
柳城县农业农村局2025年部门预算公开说明
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2025-02-25


柳城县农业农村局2025年部门预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职

二、机构设置情况

第二部分:2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明   

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

四部分:2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表)

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、负责动物及动物产品的检疫、监督;负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管;负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导;负责民间执业兽医队伍及动物诊疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理;负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处;负责动物卫生行政许可、资质认定等。

2、负责提出动物疫病防控技术方案;组织实施动物疫病的预防、控制;负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁;负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报;负责动物疫病预防与控制的技术指导培训和科普宣传;负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

3、负责畜牧科技推广(新技术引进、试验、示范、推广)、畜禽品种改良(畜禽新品种引进、推广,杂交改良,地方优良品种保护与开发利用)、草地牧业发展(优质牧草品种引进、种养效果认证、应用推广,农作物桔秆调剂饲用技术推广)、畜牧业生产、蜂业技术推广以及产业管理、行业管理(种畜禽管理、畜牧法实施)等。

4、监督检查渔业法律、法规的执行,监督检查国家缔结的在本县管辖的水域内的渔业条约、协定的执行;对违反法律、法规以及渔业条约、协定的行为,依法执行行政处罚;维护国家渔业权益,处理渔政监督管理的涉外事宜;负责渔业捕捞许可证及其他有关渔业管理证件的审批、发放、注销;负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用;保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物监测、处理渔业水域污染,维护渔业环境及其生态平衡;维护渔业生产秩序,调解和处理渔业生产纠纷,保障渔业生产者的合法权益;组织管理渔业通讯和导航业务;办理其他有关渔政监督管理事项;推广水产技术,水产技术推广管理;水产技术推广体系指导;水产新技术引进与试验示范;水产技术培训;水产职业技能鉴定;水产病害防治;增殖放流;渔业环境管理;鱼药、鱼饲料质量监测;渔业技术服务。

5、推广水产技术,水产技术推广管理;水产技术推广体系指导;水产新技术引进与试验示范;水产技术培训;水产职业技能鉴定;水产病害防治;增殖放流;渔业环境管理;鱼药、鱼饲料质量监测;渔业技术服务。

6、拟定并组织实施种植业生产的中长期发展规划、区域布局和年度指导性计划、技术措施、管理意见;负责种植业新品种和先进适用技术的引进、试验、示范、推广,指导种植业生产基地建设;组织种植业技术推广项目的规划、遴选、申报,承担农业投资和种植业科技示范项目的管理和组织实施;调查统计种植业生产情况,分析存在问题,提出解决问题的建议措施。

7、拟定全县农业产业政策措施,提出有关农业和农村经济发展的政策性建议,研究农民增收致富措施,协调并积极参与调整和优化种植业结构、发展优势和特色农产品生产的工作。

8、拟定农业产业化经营的政策措施,指导并完善“公司+基地+农户”的生产经营模式,帮助龙头企业与农民建立稳定的利益联结关系,辐射和带动更多的农民发展订单农业和专业化、规模化生产,确保农民利益和企业效益共同发展。

9、负责农业生产环境的监测与保护,组织实施生态农业建设,监督农业技术和农业产业质量标准的实施,指导农民按标准化、无公害生产技术规程开展生产,实施农产品质量安全检测;为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务;参与农业环境污染事故的调查处理。

10、实施科技兴农战略,拟定农业技术推广及其队伍建设的发展规划及有关政策措施,开展对基层农业技术人员和农民的科技教育培训,参与指导农村剩余劳动力转移,开展农民工就业前技能培训工作。

11、负责农业资源综合区划与开发利用,开展农业资源的优化配置、保护和农产品品质的改善工作,组织实施农业可持续发展工作,发展优质、高效、安全农业,全面提高农业综合生产能力;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源、农业新品种的保护和管理。

12、组织全县植物内部检疫(不含森林植物内部检疫),开展农作物病虫害的预测、预报和指导防治工作。

13、负责农业行政执法工作 ,组织对农作物种子、农药、肥料、农膜等农资生产和经营市场的清理整顿和监督管理,查处销售、使用甲胺磷等高毒高残留农药和毒鼠强的非法行为,处理违法案件。

14、指导农业社会化服务体系建设 ,参与组织农产品流通,发放广西农产品运输“绿色通行证”;指导农业和农村经济信息体系建设,建设好“柳城农业信息网”,收集并发布农产品供求等农业和农村经济信息 ,向农民提供生产经营、劳动力就业、市场信息等方面的指导和服务,减少农民盲目投资,促进农产品流通销售。

15、组织主要农作物品种审定推广前的试验及真实性鉴定,开展种子质量认证,核发和管理种子生产、经营许可证,组织落实救灾备荒种子贮备任务,开展农作物种子的供销经营。

16、贯彻落实党和国家农业、农村工作的方针、政策、法律、法规,稳定和完善农村基本经营制度,调节农村经济利益关系;研究提出深化农村经济体制改革的意见,指导和协调开展农村改革试验,发展农民专业合作经济组织;做好减轻农民负担和土地承包管理、乡村集体资产管理、农村经济收入抽样调查统计工作。

17、承担农业生产物资供应与技术推广相结合的工作,指导农民科学使用化肥、农药、农膜,并提供相应的农资供应服务。

18、负责全县森林生物质能源综合利用和建设工作负责引进推广森林生物质能源新技术、新成果、新产品;推进薪炭林利用技术;推广应用生物质能源转化、太阳能综合开发利用配合主管部门做好组织实施、管理、监督等系列林生物质能源工程建设负责全县沼气服务网点的建设和后续工作,做全县沼气安全生产工作

19、承办自治区农业厅、县人民政府、市农业局交办的其他事

二、机构设置情况

本部门共有直属单位18个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位5个,事业单位13个。行政单位是柳城县农业农村局,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县农村经济经营管理站、柳城县水果生产服务中心柳城县农业行政综合执法大队、柳城县农业机械化管理中心、柳城县农村能源服务中心。

事业单位分别是柳城县农田建设指导站、柳城县农业技术推广站、柳城县农作物病虫害预测预报站、柳城县土壤肥料工作站、柳城县蚕业发展服务中心、柳城县农产品质量安全中心、柳城县畜牧站、柳城县动物疫病预防控制中心、柳城县渔业技术推广站、柳城县农机化技术推广站、柳城县农业机械化技术学校、柳城县乡村振兴综合服务中心。

机关内设办公室、计划财务股、乡村产业发展股、农村合作经济指导股、畜牧饲料种植业股、兽医渔业渔政股、农田建设管理股、农村社会事业促进股、政策法规股。

第二部分:2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收总预算3777.46万元,同比增加357.65万元,同比增长10.56%。

、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算3777.46万元,同比增加357.65万元,同比增长10.56%。其中:一般公共预算收入3777.46万元,同比增加357.65万元,同比增长10.56%。

2025年收入预算增加的原因:机构改革,新增单位1个、新增人员21名、新增项目2个。

、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算3777.46万元,其中:基本支出3369.35万元,占支出总预算89.2%,同比0.0047万元,同比下降1.4%;项目支出408.11万元,占支出总预算10.8%,同比增加405.61万元,同比增长162224.4%

2025年支出预算增加的原因:机构改革,新增单位1个、新增人员21名、新增项目2个。

、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算3777.46万元,同比增加357.65万元,同比增长10.56%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款3777.46万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出636.6万元、卫生健康支出247.07万元、农林水支出2467.87万元、住房保障支出245.92万元

、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出3777.46万元,同比增加357.65万元,同比增长10.56%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行支出1074.78万元,同比增加65.56万元,同比增长6.5%。增加的原因:新增人员、新增项目。

2.事业运行支出1171.83万元,同比减少42.57万元,同比下降3.51。减少的原因:人员退休,运行减少。

3.行政单位离退休支出81.43万元,同比减少42.93万元,同比下降34.52%。减少的原因:退休人员减少。

4.事业单位离退休支出79.65万元,同比减少120.53万元,同比下降60.21%。减少的原因:退休人员减少。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出317.01万元,同比增加33.97万元,同比增长12%。增加的原因:机构改革,新增人员。

6.机关事业单位职业年金缴费支出158.51万元,同比增加15.12万元,同比增长10.54%。增加的原因:机构改革,新增人员。

7.行政单位医疗支出66.63万元,同比增加6.24万元,同比增长10.33%。增加的原因:机构改革,新增人员。

8.事业单位医疗支出88.88万元,同比增加8.63万元,同比增长10.75%。增加的原因:机构改革,新增人员。

9.公务员医疗补助支出91.56万元,同比增加8.3万元,同比增长9.97%。增加的原因:机构改革,新增人员。

10.住房公积金支出245.92万元,同比增加30.84万元,同比增长14.34%。增加的原因:机构改革,新增人员。

11.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出400万元,同比增加400万元,同比增长100%。增加的原因:机构改革,项目新增。

12.病虫害控制1.25万元,同比减少1.25万元,同比降低50%。减少的原因:预算减少。

、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出3369.35万元,同比减少47.96万元,同比下降1.4%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算2900.36万元,同比增加245.31万元,同比增长9.24%。增加的原因:机构改革,新增人员。

商品和服务支出预算246.96万元,同比减少133.64万元,同比下降35.11%。减少的原因:预算比例调减,节约开支减少预算。

对个人和家庭补助支出预算222.04万元,同比减少159.62万元,同比下降41.82%。减少的原因:预算比例调减,节约开支减少预算。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.77万元,同比增加2.01万元,同比增长7.24%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比持平

2.公务接待费预算7.67万元,同比增加0.91万元,同比增长13.46%。增加原因是机构改革,新增人员,预算增加

3.公务用车购置及运行费预算22.1万元,同比增加1.1万元,同比增长5.23%。2025年公务用车购置数0辆,2025年公务用车保有量15辆。

1)公务用车购置费预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费预算22.1万元,同比增加1.1万元,同比增长5.23%增加原因是新增一辆公务用车

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025部门预算无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025部门预算无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算120.09万元,同比下降83.15万元,同比下降40.91%。减少原因是节约开支,预算减少

2025年本部门共有12个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算126.86万元,同比减少50.5万元,同比下降28.47%。减少原因是节约开支,预算减少

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元,同比持平

2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

(三)政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元,其中:一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元

(四)国有资产占情况说明

本部门国有资产主要包括房屋及建筑物864.77元、设备853.45万元、文物和陈列品0万元 、图书、档案0万元、家具、用具、装具及动植物62.46万元无形资产0.31,总额1780.99万元。

(五)重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有6个,金额408.11万元。分别为离休人员护理费项目4.56万元西部计划志愿者项目0.3万元村防员项目1.25万元、乡村振兴衔接资金项目350万元、风险补偿金项目50万元、革命老区促进会项目2万元。绩效目标详见附件开表12”。

部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表

上述报表详见附件。


柳城县农业农村局2025年部门预算公开说明

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2025-02-25 18:01   


柳城县农业农村局2025年部门预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职

二、机构设置情况

第二部分:2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明   

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

四部分:2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表)

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、负责动物及动物产品的检疫、监督;负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管;负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导;负责民间执业兽医队伍及动物诊疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理;负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处;负责动物卫生行政许可、资质认定等。

2、负责提出动物疫病防控技术方案;组织实施动物疫病的预防、控制;负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁;负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报;负责动物疫病预防与控制的技术指导培训和科普宣传;负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

3、负责畜牧科技推广(新技术引进、试验、示范、推广)、畜禽品种改良(畜禽新品种引进、推广,杂交改良,地方优良品种保护与开发利用)、草地牧业发展(优质牧草品种引进、种养效果认证、应用推广,农作物桔秆调剂饲用技术推广)、畜牧业生产、蜂业技术推广以及产业管理、行业管理(种畜禽管理、畜牧法实施)等。

4、监督检查渔业法律、法规的执行,监督检查国家缔结的在本县管辖的水域内的渔业条约、协定的执行;对违反法律、法规以及渔业条约、协定的行为,依法执行行政处罚;维护国家渔业权益,处理渔政监督管理的涉外事宜;负责渔业捕捞许可证及其他有关渔业管理证件的审批、发放、注销;负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用;保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物监测、处理渔业水域污染,维护渔业环境及其生态平衡;维护渔业生产秩序,调解和处理渔业生产纠纷,保障渔业生产者的合法权益;组织管理渔业通讯和导航业务;办理其他有关渔政监督管理事项;推广水产技术,水产技术推广管理;水产技术推广体系指导;水产新技术引进与试验示范;水产技术培训;水产职业技能鉴定;水产病害防治;增殖放流;渔业环境管理;鱼药、鱼饲料质量监测;渔业技术服务。

5、推广水产技术,水产技术推广管理;水产技术推广体系指导;水产新技术引进与试验示范;水产技术培训;水产职业技能鉴定;水产病害防治;增殖放流;渔业环境管理;鱼药、鱼饲料质量监测;渔业技术服务。

6、拟定并组织实施种植业生产的中长期发展规划、区域布局和年度指导性计划、技术措施、管理意见;负责种植业新品种和先进适用技术的引进、试验、示范、推广,指导种植业生产基地建设;组织种植业技术推广项目的规划、遴选、申报,承担农业投资和种植业科技示范项目的管理和组织实施;调查统计种植业生产情况,分析存在问题,提出解决问题的建议措施。

7、拟定全县农业产业政策措施,提出有关农业和农村经济发展的政策性建议,研究农民增收致富措施,协调并积极参与调整和优化种植业结构、发展优势和特色农产品生产的工作。

8、拟定农业产业化经营的政策措施,指导并完善“公司+基地+农户”的生产经营模式,帮助龙头企业与农民建立稳定的利益联结关系,辐射和带动更多的农民发展订单农业和专业化、规模化生产,确保农民利益和企业效益共同发展。

9、负责农业生产环境的监测与保护,组织实施生态农业建设,监督农业技术和农业产业质量标准的实施,指导农民按标准化、无公害生产技术规程开展生产,实施农产品质量安全检测;为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务;参与农业环境污染事故的调查处理。

10、实施科技兴农战略,拟定农业技术推广及其队伍建设的发展规划及有关政策措施,开展对基层农业技术人员和农民的科技教育培训,参与指导农村剩余劳动力转移,开展农民工就业前技能培训工作。

11、负责农业资源综合区划与开发利用,开展农业资源的优化配置、保护和农产品品质的改善工作,组织实施农业可持续发展工作,发展优质、高效、安全农业,全面提高农业综合生产能力;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源、农业新品种的保护和管理。

12、组织全县植物内部检疫(不含森林植物内部检疫),开展农作物病虫害的预测、预报和指导防治工作。

13、负责农业行政执法工作 ,组织对农作物种子、农药、肥料、农膜等农资生产和经营市场的清理整顿和监督管理,查处销售、使用甲胺磷等高毒高残留农药和毒鼠强的非法行为,处理违法案件。

14、指导农业社会化服务体系建设 ,参与组织农产品流通,发放广西农产品运输“绿色通行证”;指导农业和农村经济信息体系建设,建设好“柳城农业信息网”,收集并发布农产品供求等农业和农村经济信息 ,向农民提供生产经营、劳动力就业、市场信息等方面的指导和服务,减少农民盲目投资,促进农产品流通销售。

15、组织主要农作物品种审定推广前的试验及真实性鉴定,开展种子质量认证,核发和管理种子生产、经营许可证,组织落实救灾备荒种子贮备任务,开展农作物种子的供销经营。

16、贯彻落实党和国家农业、农村工作的方针、政策、法律、法规,稳定和完善农村基本经营制度,调节农村经济利益关系;研究提出深化农村经济体制改革的意见,指导和协调开展农村改革试验,发展农民专业合作经济组织;做好减轻农民负担和土地承包管理、乡村集体资产管理、农村经济收入抽样调查统计工作。

17、承担农业生产物资供应与技术推广相结合的工作,指导农民科学使用化肥、农药、农膜,并提供相应的农资供应服务。

18、负责全县森林生物质能源综合利用和建设工作负责引进推广森林生物质能源新技术、新成果、新产品;推进薪炭林利用技术;推广应用生物质能源转化、太阳能综合开发利用配合主管部门做好组织实施、管理、监督等系列林生物质能源工程建设负责全县沼气服务网点的建设和后续工作,做全县沼气安全生产工作

19、承办自治区农业厅、县人民政府、市农业局交办的其他事

二、机构设置情况

本部门共有直属单位18个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位5个,事业单位13个。行政单位是柳城县农业农村局,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县农村经济经营管理站、柳城县水果生产服务中心柳城县农业行政综合执法大队、柳城县农业机械化管理中心、柳城县农村能源服务中心。

事业单位分别是柳城县农田建设指导站、柳城县农业技术推广站、柳城县农作物病虫害预测预报站、柳城县土壤肥料工作站、柳城县蚕业发展服务中心、柳城县农产品质量安全中心、柳城县畜牧站、柳城县动物疫病预防控制中心、柳城县渔业技术推广站、柳城县农机化技术推广站、柳城县农业机械化技术学校、柳城县乡村振兴综合服务中心。

机关内设办公室、计划财务股、乡村产业发展股、农村合作经济指导股、畜牧饲料种植业股、兽医渔业渔政股、农田建设管理股、农村社会事业促进股、政策法规股。

第二部分:2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收总预算3777.46万元,同比增加357.65万元,同比增长10.56%。

、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算3777.46万元,同比增加357.65万元,同比增长10.56%。其中:一般公共预算收入3777.46万元,同比增加357.65万元,同比增长10.56%。

2025年收入预算增加的原因:机构改革,新增单位1个、新增人员21名、新增项目2个。

、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算3777.46万元,其中:基本支出3369.35万元,占支出总预算89.2%,同比0.0047万元,同比下降1.4%;项目支出408.11万元,占支出总预算10.8%,同比增加405.61万元,同比增长162224.4%

2025年支出预算增加的原因:机构改革,新增单位1个、新增人员21名、新增项目2个。

、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算3777.46万元,同比增加357.65万元,同比增长10.56%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款3777.46万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出636.6万元、卫生健康支出247.07万元、农林水支出2467.87万元、住房保障支出245.92万元

、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出3777.46万元,同比增加357.65万元,同比增长10.56%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行支出1074.78万元,同比增加65.56万元,同比增长6.5%。增加的原因:新增人员、新增项目。

2.事业运行支出1171.83万元,同比减少42.57万元,同比下降3.51。减少的原因:人员退休,运行减少。

3.行政单位离退休支出81.43万元,同比减少42.93万元,同比下降34.52%。减少的原因:退休人员减少。

4.事业单位离退休支出79.65万元,同比减少120.53万元,同比下降60.21%。减少的原因:退休人员减少。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出317.01万元,同比增加33.97万元,同比增长12%。增加的原因:机构改革,新增人员。

6.机关事业单位职业年金缴费支出158.51万元,同比增加15.12万元,同比增长10.54%。增加的原因:机构改革,新增人员。

7.行政单位医疗支出66.63万元,同比增加6.24万元,同比增长10.33%。增加的原因:机构改革,新增人员。

8.事业单位医疗支出88.88万元,同比增加8.63万元,同比增长10.75%。增加的原因:机构改革,新增人员。

9.公务员医疗补助支出91.56万元,同比增加8.3万元,同比增长9.97%。增加的原因:机构改革,新增人员。

10.住房公积金支出245.92万元,同比增加30.84万元,同比增长14.34%。增加的原因:机构改革,新增人员。

11.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出400万元,同比增加400万元,同比增长100%。增加的原因:机构改革,项目新增。

12.病虫害控制1.25万元,同比减少1.25万元,同比降低50%。减少的原因:预算减少。

、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出3369.35万元,同比减少47.96万元,同比下降1.4%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算2900.36万元,同比增加245.31万元,同比增长9.24%。增加的原因:机构改革,新增人员。

商品和服务支出预算246.96万元,同比减少133.64万元,同比下降35.11%。减少的原因:预算比例调减,节约开支减少预算。

对个人和家庭补助支出预算222.04万元,同比减少159.62万元,同比下降41.82%。减少的原因:预算比例调减,节约开支减少预算。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.77万元,同比增加2.01万元,同比增长7.24%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比持平

2.公务接待费预算7.67万元,同比增加0.91万元,同比增长13.46%。增加原因是机构改革,新增人员,预算增加

3.公务用车购置及运行费预算22.1万元,同比增加1.1万元,同比增长5.23%。2025年公务用车购置数0辆,2025年公务用车保有量15辆。

1)公务用车购置费预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费预算22.1万元,同比增加1.1万元,同比增长5.23%增加原因是新增一辆公务用车

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025部门预算无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025部门预算无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算120.09万元,同比下降83.15万元,同比下降40.91%。减少原因是节约开支,预算减少

2025年本部门共有12个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算126.86万元,同比减少50.5万元,同比下降28.47%。减少原因是节约开支,预算减少

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元,同比持平

2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

(三)政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元,其中:一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元

(四)国有资产占情况说明

本部门国有资产主要包括房屋及建筑物864.77元、设备853.45万元、文物和陈列品0万元 、图书、档案0万元、家具、用具、装具及动植物62.46万元无形资产0.31,总额1780.99万元。

(五)重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有6个,金额408.11万元。分别为离休人员护理费项目4.56万元西部计划志愿者项目0.3万元村防员项目1.25万元、乡村振兴衔接资金项目350万元、风险补偿金项目50万元、革命老区促进会项目2万元。绩效目标详见附件开表12”。

部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表

上述报表详见附件。



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