2025
柳城县六塘镇人民政府2025年部门预算公开说明
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2025-02-25

柳城县六塘镇人民政府2025年部门预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职

二、机构设置情况

第二部分:2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

四部分:2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表)

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.城县六塘镇人民政府的主要职责

1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

4)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

6)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

8)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

9)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

10)负责编制年度财政预、决算,对全镇预算内外资金的管理和核算,并对资金的使用情况进行监督,以增收节支为工作目标。

11负责县委、县政府交办的其他工作。

2.柳城县六塘镇乡村建设综合保障中心的主要职责

1)协助宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、消防、交通、林业、农业等领域的方针、政策和法律法规

2)协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作及执法工作

3)负责林长制工作,开展林业资源调查、造林检查验收等工作。负责管理林木采伐工作,做好森林防火、森林病虫害防治工作。

4)依法保护湿地资源,保护管理森林和野生动植物资源。协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议相关工作。

5)负责应急管理、安全生产、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作。配合开展应急服务和相关协调工作

6)负责乡村道路等基础设施建设与管理

7)负责田长制工作,承担辖区耕地保护、卫片核实非农化等事务性工作。

8)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

3.柳城县六塘镇农业服务中心的主要职责

1)开展农业政策、法律法规宣传。草拟本镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。

(2)负责农村土地流转承包经营等工作;制定本辖区糖业发展规划。

(3)负责农业、农机、水产畜牧等应用技术推广及试验示范,组织农业技术培训、咨询服务工作,为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导;负责乡村振兴、水利水土保持等事务性工作。

4)组织协调做好防汛抗旱、河长制、水利水土保持等事务性工作。

5)做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置;做好农产品生产过程的质量安全检测、监测。

6)指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。推广新型农机具及技术,负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查。

7)负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、农产品监管、社会经济指标统计等工作;协助抓好本辖区经济发展工作。

8)协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理,承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

4.柳城县六塘镇便民服务中心的主要职责

1)负责为群众提供公共服务,负责办理本级和经授权、委托行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询等便民服务工作;负责基层便民服务平台管理工作。

2)负责农村养老保险、城镇居民医疗保险、就业创业、工伤、失业等社会保障服务性工作。

3)负责科技、教育、文化、民族宗教、卫生健康、优生优育、旅游、体育、广播电视、文化遗产、文物保护等事务性工作

4)负责为群众文体生活提供服务,组织群众文体活动;负责文体设施的维护与管理。

5)负责拥军优属、退役军人服务等工作。负责退役军人就业创业扶持、权益保障、信访接待、走访慰问、帮扶解困、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等事务性工作。

6)负责推进新时代文明实践所(站)建设工作,健全和落实文明实践工作体系、管理机制,组建文明实践志愿服务队伍,组织和协调开展文明实践活动。

7)完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作

5.柳城县六塘镇综合行政执法队的主要职责

1)根据法律法规和自治区政府授权,承担综合行政执法工作。

2)承担镇本级、县直部门下放或委托乡镇的城乡建设、文化市场、农业农村、水利、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域行政执法工作。

3)协助县直部门在本镇进行的其他行政执法工作。

4)巡查发现非乡镇执法权限的违法行为,及时上报执法权限外各类违法行为。

5)负责镇本级相关领域的日常巡查监管、投诉举报受理:协助调查取证等工作。

6)完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,事业单位4个。行政单位是柳城县六塘镇人民政府 事业单位分别是柳城县六塘镇乡村建设综合保障中心柳城县六塘镇农业服务中心、柳城县六塘镇便民服务中心、柳城县六塘镇综合行政执法队


第二部分:2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收总预算1418.48万元,同比减少446.84万元,同比下降23.96%。

、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1418.48万元,同比减少446.84万元,同比下降23.96%。其中:一般公共预算收入1418.48万元,同比减少446.84万元,同比下降23.96%

2025年收入预算减少的原因:机构改革单位划出,人员减少,工资、社保及公积金等各类经费相应减少。

、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1418.48万元,其中:基本支出1384.89万元,占支出总预算97.63%,同比减少435.88万元,同比下降23.94%;项目支出33.59万元,占支出总预算2.37%,同比减少10.96万元,同比下降24.60%

2025年支出预算减少的原因:机构改革单位划出,人员减少,工资、社保及公积金等各类经费相应减少。

、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1418.48万元,同比减少446.84万元,同比下降23.96%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款1418.48万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括:一般公共服务支出886.08万元、社会保障和就业支出192.94万元、卫生健康支出79.83万元、农林水支出171.02万元、住房保障支出88.62万元

、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1418.48万元,同比减少446.84万元,同比下降23.96%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关事务)支出401.78万元,同比减少132.89万元,同比下降24.85%。减少的原因:本年度在职社区干部补助、离退村干部补助功能科目调整,人员经费及公用经费相应减少。

2.一般行政管理事务支出2.99万元,同比增加1.04万元,同比增长53.33%。增加的原因:本年度监督委员会主任功能科目调整至本科目核算。

3.行政运行(组织事务)支出206.70万元同比增加172.20万元同比增长%。增加的原因:本年度在职社区干部补助、离退村干部补助功能科目调整至本科目核算。

4.行政运行(人力资源和社会管理事务)支出4.25万元同比增加4.25万元同比增长100%。增加的原因:本年度机关事业单位退休人员补贴功能科目调整至本科目核算。

5.其他民政管理事务支出支出4.25万元同比增加6.6万元同比增长100%。增加的原因:本年度村民小组长功能科目调整至本科目核算。

6.行政单位离退休支出3.62万元,同比减少15.58万元,下降81.15%。减少的原因:本年度机关事业单位退休人员补贴功能科目调整,人员经费及公用经费相应减少。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出113.55万元,同比减少36.82万元,同比下降24.49%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

8.机关事业单位职业年金缴费支出56.77万元,同比减少18.42万元,同比下降24.50%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

9.行政单位医疗支出25.26万元,同比减少15.44万元,同比下降37.94%。减少的原因:财政所撤销,人员调出,经费减少。

10.公务员医疗补助支出24.06万元,同比减少12.37万元,同比下降33.96%。减少的原因:财政所撤销,人员调出,经费减少。

11.住房公积金支出88.62万元,同比减少24.16万元,同比下降21.42%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

12.事业运行政府办公厅(室)及相关事务支出190.72万元,同比增加190.72万元,同比增长100%。增加的原因:本年度事业单位各预算项目功能科目调整至本科目核算。

13.其他政府办公(室)及相关机构事务支出83.88万元,同比减少162.87万元,同比下降66.01%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

14.事业单位离退休支出8.16万元,同比减少12.75万元,同比下降60.98%。减少的原因:财政资金紧张,经费未拨至年底。

15.事业单位医疗支出30.51万元,同比减少2.58万元,同比下降7.80%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

16.事业运行农业农村支出171.02万元,同比减少14.30万元,同比下降7.72%。增加的原因:本年度单位在职在编人员调出,人员经费及公用经费减少。

、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1384.89万元,同比减少435.88万元,同比下降23.94%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1071.82万元,同比减少224.48万元,同比下降18.57%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

商品和服务支出预算96.24万元,同比减少93.33万元,同比下降%。减少的原因:财政资金紧张,公务员交通补贴、通讯补贴未纳入年初预算;人员调出,经费减少。

对个人和家庭补助支出预算216.83万元,同比减少98.07万元,同比下降31.14%。减少的原因:财政资金紧张,机关事业单位离退休经费未拨至年底。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.26万元,同比减少0.42万元,同比下降6.29%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比持平

2.公务接待费预算3.26万元,同比减少0.42万元,同比下降11.43%。减少原因是机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少

3.公务用车购置及运行费预算3万元,同比持平2025年公务用车购置数0辆,2025年公务用车保有量2辆。

1)公务用车购置费预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费预算3万元,同比持平

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025部门预算无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025部门预算无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算37.08万元,同比减少57.38万元,同比下降60.76%。减少原因是财政所撤销,人员调出,公用经费减少。

2025年本部门共有4个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算59.17万元,同比减少35.97万元,同比下降37.79%。减少原因是减少原因是机构划出和改革,人员调出,公用经费减少

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算9万元,同比增加2.65万元,同比增长41.73%。其中:一般公共预算资金9万元,同比增加2.65万元,同比增长41.73%

2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算9万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

(三)政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元,其中:一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元

(四)国有资产占情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具,总额546.74万元。

(五)重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有5个,金额33.59万元。分别为村民委办公经费21万元村民小组长6.6万元、社区办公经费3万元、村级党建组织员0.98万元、监督委员会主任2.02万元绩效目标详见附件开表12”。

部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表

上述报表详见附件。


柳城县六塘镇人民政府2025年部门预算公开说明

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2025-02-25 17:56   

柳城县六塘镇人民政府2025年部门预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职

二、机构设置情况

第二部分:2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

四部分:2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表)

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.城县六塘镇人民政府的主要职责

1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

4)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

6)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

8)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

9)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

10)负责编制年度财政预、决算,对全镇预算内外资金的管理和核算,并对资金的使用情况进行监督,以增收节支为工作目标。

11负责县委、县政府交办的其他工作。

2.柳城县六塘镇乡村建设综合保障中心的主要职责

1)协助宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、消防、交通、林业、农业等领域的方针、政策和法律法规

2)协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作及执法工作

3)负责林长制工作,开展林业资源调查、造林检查验收等工作。负责管理林木采伐工作,做好森林防火、森林病虫害防治工作。

4)依法保护湿地资源,保护管理森林和野生动植物资源。协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议相关工作。

5)负责应急管理、安全生产、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作。配合开展应急服务和相关协调工作

6)负责乡村道路等基础设施建设与管理

7)负责田长制工作,承担辖区耕地保护、卫片核实非农化等事务性工作。

8)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

3.柳城县六塘镇农业服务中心的主要职责

1)开展农业政策、法律法规宣传。草拟本镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。

(2)负责农村土地流转承包经营等工作;制定本辖区糖业发展规划。

(3)负责农业、农机、水产畜牧等应用技术推广及试验示范,组织农业技术培训、咨询服务工作,为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导;负责乡村振兴、水利水土保持等事务性工作。

4)组织协调做好防汛抗旱、河长制、水利水土保持等事务性工作。

5)做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置;做好农产品生产过程的质量安全检测、监测。

6)指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。推广新型农机具及技术,负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查。

7)负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、农产品监管、社会经济指标统计等工作;协助抓好本辖区经济发展工作。

8)协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理,承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

4.柳城县六塘镇便民服务中心的主要职责

1)负责为群众提供公共服务,负责办理本级和经授权、委托行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询等便民服务工作;负责基层便民服务平台管理工作。

2)负责农村养老保险、城镇居民医疗保险、就业创业、工伤、失业等社会保障服务性工作。

3)负责科技、教育、文化、民族宗教、卫生健康、优生优育、旅游、体育、广播电视、文化遗产、文物保护等事务性工作

4)负责为群众文体生活提供服务,组织群众文体活动;负责文体设施的维护与管理。

5)负责拥军优属、退役军人服务等工作。负责退役军人就业创业扶持、权益保障、信访接待、走访慰问、帮扶解困、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等事务性工作。

6)负责推进新时代文明实践所(站)建设工作,健全和落实文明实践工作体系、管理机制,组建文明实践志愿服务队伍,组织和协调开展文明实践活动。

7)完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作

5.柳城县六塘镇综合行政执法队的主要职责

1)根据法律法规和自治区政府授权,承担综合行政执法工作。

2)承担镇本级、县直部门下放或委托乡镇的城乡建设、文化市场、农业农村、水利、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域行政执法工作。

3)协助县直部门在本镇进行的其他行政执法工作。

4)巡查发现非乡镇执法权限的违法行为,及时上报执法权限外各类违法行为。

5)负责镇本级相关领域的日常巡查监管、投诉举报受理:协助调查取证等工作。

6)完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,事业单位4个。行政单位是柳城县六塘镇人民政府 事业单位分别是柳城县六塘镇乡村建设综合保障中心柳城县六塘镇农业服务中心、柳城县六塘镇便民服务中心、柳城县六塘镇综合行政执法队


第二部分:2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收总预算1418.48万元,同比减少446.84万元,同比下降23.96%。

、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1418.48万元,同比减少446.84万元,同比下降23.96%。其中:一般公共预算收入1418.48万元,同比减少446.84万元,同比下降23.96%

2025年收入预算减少的原因:机构改革单位划出,人员减少,工资、社保及公积金等各类经费相应减少。

、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1418.48万元,其中:基本支出1384.89万元,占支出总预算97.63%,同比减少435.88万元,同比下降23.94%;项目支出33.59万元,占支出总预算2.37%,同比减少10.96万元,同比下降24.60%

2025年支出预算减少的原因:机构改革单位划出,人员减少,工资、社保及公积金等各类经费相应减少。

、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1418.48万元,同比减少446.84万元,同比下降23.96%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款1418.48万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括:一般公共服务支出886.08万元、社会保障和就业支出192.94万元、卫生健康支出79.83万元、农林水支出171.02万元、住房保障支出88.62万元

、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1418.48万元,同比减少446.84万元,同比下降23.96%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关事务)支出401.78万元,同比减少132.89万元,同比下降24.85%。减少的原因:本年度在职社区干部补助、离退村干部补助功能科目调整,人员经费及公用经费相应减少。

2.一般行政管理事务支出2.99万元,同比增加1.04万元,同比增长53.33%。增加的原因:本年度监督委员会主任功能科目调整至本科目核算。

3.行政运行(组织事务)支出206.70万元同比增加172.20万元同比增长%。增加的原因:本年度在职社区干部补助、离退村干部补助功能科目调整至本科目核算。

4.行政运行(人力资源和社会管理事务)支出4.25万元同比增加4.25万元同比增长100%。增加的原因:本年度机关事业单位退休人员补贴功能科目调整至本科目核算。

5.其他民政管理事务支出支出4.25万元同比增加6.6万元同比增长100%。增加的原因:本年度村民小组长功能科目调整至本科目核算。

6.行政单位离退休支出3.62万元,同比减少15.58万元,下降81.15%。减少的原因:本年度机关事业单位退休人员补贴功能科目调整,人员经费及公用经费相应减少。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出113.55万元,同比减少36.82万元,同比下降24.49%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

8.机关事业单位职业年金缴费支出56.77万元,同比减少18.42万元,同比下降24.50%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

9.行政单位医疗支出25.26万元,同比减少15.44万元,同比下降37.94%。减少的原因:财政所撤销,人员调出,经费减少。

10.公务员医疗补助支出24.06万元,同比减少12.37万元,同比下降33.96%。减少的原因:财政所撤销,人员调出,经费减少。

11.住房公积金支出88.62万元,同比减少24.16万元,同比下降21.42%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

12.事业运行政府办公厅(室)及相关事务支出190.72万元,同比增加190.72万元,同比增长100%。增加的原因:本年度事业单位各预算项目功能科目调整至本科目核算。

13.其他政府办公(室)及相关机构事务支出83.88万元,同比减少162.87万元,同比下降66.01%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

14.事业单位离退休支出8.16万元,同比减少12.75万元,同比下降60.98%。减少的原因:财政资金紧张,经费未拨至年底。

15.事业单位医疗支出30.51万元,同比减少2.58万元,同比下降7.80%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

16.事业运行农业农村支出171.02万元,同比减少14.30万元,同比下降7.72%。增加的原因:本年度单位在职在编人员调出,人员经费及公用经费减少。

、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1384.89万元,同比减少435.88万元,同比下降23.94%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1071.82万元,同比减少224.48万元,同比下降18.57%。减少的原因:机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少。

商品和服务支出预算96.24万元,同比减少93.33万元,同比下降%。减少的原因:财政资金紧张,公务员交通补贴、通讯补贴未纳入年初预算;人员调出,经费减少。

对个人和家庭补助支出预算216.83万元,同比减少98.07万元,同比下降31.14%。减少的原因:财政资金紧张,机关事业单位离退休经费未拨至年底。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.26万元,同比减少0.42万元,同比下降6.29%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比持平

2.公务接待费预算3.26万元,同比减少0.42万元,同比下降11.43%。减少原因是机构撤销、划出和改革,人员调出,经费减少

3.公务用车购置及运行费预算3万元,同比持平2025年公务用车购置数0辆,2025年公务用车保有量2辆。

1)公务用车购置费预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费预算3万元,同比持平

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025部门预算无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025部门预算无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算37.08万元,同比减少57.38万元,同比下降60.76%。减少原因是财政所撤销,人员调出,公用经费减少。

2025年本部门共有4个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算59.17万元,同比减少35.97万元,同比下降37.79%。减少原因是减少原因是机构划出和改革,人员调出,公用经费减少

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算9万元,同比增加2.65万元,同比增长41.73%。其中:一般公共预算资金9万元,同比增加2.65万元,同比增长41.73%

2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算9万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

(三)政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元,其中:一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元

(四)国有资产占情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具,总额546.74万元。

(五)重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有5个,金额33.59万元。分别为村民委办公经费21万元村民小组长6.6万元、社区办公经费3万元、村级党建组织员0.98万元、监督委员会主任2.02万元绩效目标详见附件开表12”。

部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表

上述报表详见附件。



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