柳城县冲脉镇人民政府2024年部门预算公开说明
柳城县冲脉镇人民政府2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(公开01表)
二、部门收入总体情况表(公开02表)
三、部门支出总体情况表(公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)
十、政府采购预算表(公开10表)
十一、政府购买服务预算表(公开11表)
十二、项目绩效目标公开表(公开12表)
十三、绩效目标申报表(公开13表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
1.柳城县冲脉镇人民政府主要职责:
(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
(3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(4)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(6)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(7)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(8)负责县委、县政府交办的其他工作。
2.柳城县冲脉镇财政所:
负责编制年度财政预、决算,统筹分配财政性资金。负责监督管理镇行政事业单位财政收支情况。负责各项财政性资金监管工作,落实各项财政补贴政策。承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
3.柳城县冲脉镇乡村建设综合服务中心(加挂柳城县冲脉镇综合行政执法队牌子):
协助宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、消防、交通、林业、农业等领域的方针、政策和法律法规;协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作及执法工作;受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责,承办上级相关行政机关依法委托的业务。负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作;配合开展应急服务和相关协调工作。承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
4.柳城县冲脉镇农业农村服务中心(加挂柳城县冲脉镇乡村振兴工作站牌子):
开展农业政策、法律法规宣传。草拟本镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施;负责农业、农机、水产畜牧等应用技术推广及试验示范,组织农业技术培训、咨询服务工作,为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导;负责乡村振兴、水利水土保持等事务性工作;组织协调做好防汛抗旱、河长制等服务性工作;做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置;做好农产品生产过程的质量安全检测、监测;指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动;推广新型农机具及技术,负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查;协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理;承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
5.柳城县冲脉镇公共文化服务中心:
负责文化、科技、体育、广播电视、旅游、文化遗产和文物保护、民族宗教、卫生健康、人口和计划生育服务等事务性工作。承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
6.柳城县冲脉镇社会保障服务中心主要职责:
负责就业、养老保险、医疗保险、医疗救助、扶残助残等工作。承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
7.柳城县冲脉镇退役军人服务站:
宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;做好信访接待,资料建档归类工作;积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用;建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理;收集退役军人就业创业需求,为退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导;组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况;开展常态化走访慰问、信访接待、帮扶解困、化解矛盾、思想教育和权益保障等工作;承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
8.柳城县冲脉镇行政审批和政务服务中心:
负责协助政务服务管理办公室统一承接授权或委托办理各类行政审批和公共服务事项。承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位8个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位6个。行政单位是柳城县冲脉镇人民政府,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县冲脉镇财政所, 事业单位分别是乡村建设综合服务中心(加挂综合行政执法队牌子)、退役军人服务站、农业农村服务中心(加挂乡村振兴工作站牌子)、社会保障服务中心、行政审批和政务服务中心、公共文化服务中心。
第二部分:2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算1,441.59万元,同比增加125.82万元,同比增长9.56%。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算1,441.59万元,同比增加125.82万元,同比增长9.56%。其中:一般公共预算收入1,441.59万元,同比增加125.82万元,同比增长9.56%;政府性基金预算收入0万元,同比持平;财政专户管理资金收入0万元,同比持平;事业单位经营收入0万元, 同比持平。
2024年收入预算增加的原因:2024年有新进人员录用及人员调动。其中:转正公务员3人,事业单位新进人员4人。
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算1,441.59万元,其中:基本支出1,411.44万元,占支出总预算97.91%,同比增加151.9万元,同比增长12.06%;项目支出30.14万元,占支出总预算2.10%,同比减少26.09万元,同比下降46.40%。
2024年支出预算增加的原因:2023年有新进人员录用及人员调动。其中:转正公务员3人,事业单位新进人员4人。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算1,441.59万元,同比增加125.82万元,同比增长9.56%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款1,441.59万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括:一般公共服务支出740.48万元、文化旅游体育与传媒支出51.47万元、社会保障和就业支出298.50万元、卫生健康支出104.43万元、农林水支出147.19万元、住房保障支出99.51万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出1,441.59万元,同比增加125.82万元,同比增长9.56%。按功能分类科目,具体支出预算如下:
1.2010301行政运行支出453.60万元,同比减少75.82万元,同比下降14.32%。减少的原因:压减项目经费。
2.2010302一般行政管理事务支出3.02万元,同比减少14.73万元,同比下降82.99%。减少的原因:压减项目经费。
3.2013201行政运行支出105.16万元,同比增加0万元,同比增长0%。增加的原因:新增支出功能项目。
4.2080208基层政权建设和社区治理支出12.12万元,同比增加0万元,同比增长0%。增加的原因:新增支出功能项目。
5.2080501行政单位离退休支出23.66万元,同比增加5.18万元,同比增长28.03%。增加的原因:提高退休人员待遇。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.68万元,同比增加38.07万元,同比增长40.24%。增加的原因:新进人员录用。
7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出66.34万元,同比增加19.04万元,同比增长40.25%。增加的原因:新进人员录用。
8.2101101行政单位医疗支出43.16万元,同比增加16.91万元,同比增长64.42%。增加的原因:新进人员转正。
9.2101103公务员医疗补助支出39.44万元,同比增加13.71万元,同比增长53.28%。增加的原因:新进人员转正。
10.2010601行政运行支出26.59万元,同比减少11.95万元,同比下降31.01%。减少的原因:新增人员退休。
11.2210201住房公积金支出99.51万元,同比增加28.55万元,同比增长40.23%。增加的原因:绩效发放,缴费基数提高。
12.2080109社会保险经办机构支出36.58万元,同比增加9.38万元,同比增长34.49%。增加的原因:人员调资,收入增加。
13.2080502事业单位离退休支出9.60万元,同比增加2.66万元,同比增长38.33%。增加的原因:退休人员增加。
14.2101102事业单位医疗支出21.84万元,同比增加1.68万元,同比增长8.33%。增加的原因:人员调资,收入增加。
15.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出152.11万元,同比增加18.68万元,同比增长14.00%。增加的原因:新增人员录用。
16.2130104事业运行支出147.19万元,同比增加11.18万元,同比增长8.22%。增加的原因:新增人员。
17.2082850事业运行支出17.52万元,同比增加0.37万元,同比增长2.16%。增加的原因:收入增加,提高社保缴费基数。
18.2070199其他文化和旅游支出51.47万元,同比减少15.85万元,同比下降23.54%。减少的原因:压减支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1,411.44万元,同比增加151.9万元,同比增长12.06%。按经济分类科目,具体支出预算如下:
工资福利支出预算1,049.37万元,同比增加141.16万元,同比增长15.54%。增加的原因:新进人员录用。
商品和服务支出预算145.86万元,同比增加6.82万元,同比增长4.91%。增加的原因:新进人员录用。
对个人和家庭补助支出预算216.22万元,同比增加3.92万元,同比增长1.85%。增加的原因:新增退休人员。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.66万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.66万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算3万元。
(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.66万元,同比减少0.43万元,同比下降7.06%。其中:
1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,同比持平。
2.公务接待费2024年预算2.66万元,同比减少1.93万元,同比下降42.05%。减少原因是财政政策压减资金。
3.公务用车购置及运行费2024年预算3万元,同比增加1.5万元,同比增长100%。2024年公务用车购置数0辆,2024年公务用车保有量2辆。
(1)公务用车购置费2024年预算0万元,同比持平。
(2)公务用车运行维护费2024年预算3万元,同比增加1.5万元,同比增长100%。增加原因是遗失车辆编制本完成补办,上级同意申请公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2024年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
2024年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算82.34万元,同比减少0.09万元,同比下降0.11%。减少原因是人员调出,公用经费减少。
2024年本部门共有6个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算63.52万元,同比增加6.92万元,同比增长12.23%。增加原因是新进人员录用,公用经费增加。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
1.2024年政府采购预算3万元,同比减少1.7万元,同比下降36.17%。其中:一般公共预算资金3万元,同比减少1.7万元,同比下降36.17%。
2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算3万元。
(三)国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等,总额497.79万元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标,共3个,金额30.14万元。分别为:村(居)民小组长绩效奖励金项目12.12万元、村民委办公经费项目15万元、监督委员会主任工资项目3.02万元。相关情况详见项目绩效目标公开表(公开表12)。
重点绩效目标项目:村民委办公经费,预算支出15万元村民委办公经费绩效目标详见绩效目标申报表(公开表13)。
第三部分 名词解释
一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(公开01表)
二、部门收入总体情况表(公开02表)
三、部门支出总体情况表(公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)
十、政府采购预算表(公开10表)
十一、政府购买服务预算表(公开11表)
十二、项目绩效目标公开表(公开12表)
十三、绩效目标申报表(公开13表)
上述报表详见附件。