2024
柳城县六塘镇人民政府2024年部门预算公开说明
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2024-01-30


柳城县六塘镇人民政府2024年部门预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职

二、机构设置情况

第二部分:2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

四部分:2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表)

十三、绩效目标申报表(公开13表)

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.城县六塘镇人民政府的主要职责

1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

4)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

6)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

8)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

9)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

10)负责县委、县政府交办的其他工作。

2.柳城县六塘镇财政所的主要职责

1)负责编制年度财政预、决算,统筹分配财政性资金。

2)对全镇预算内外资金的管理和核算,并对资金的使用情况进行监督,以增收节支为工作目标。

3)负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

4)负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

5)负责票据,凭证的整理,归档和保管工作。

6)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

3.柳城县六塘镇公共文化服务中心的主要职责

1)主要负责开展卫生和计划生育基础知识宣传教育、开展环情、孕情监测,节育技术服务及随访工作。

2)负责避孕药具的管理、发放工作。

3)负责村委(社区)计生专干的业务培训,开展生殖健康和优生优育等咨询服务。

4)负责技术服务信息收集、监测、统计、分析和反馈的具体工作。

5)贯彻执行党和国家关于文化体育事业的路线、方针、政策有关法律、法规。

6)按照市、区主管部门同意部署开展文化体育活动。

7)制定全镇群众文化体育事业发展、规划及与之相配的文化体育生活。

8)组织开展本辖区群众文化体育活动,丰富人民群众文化体育生活。

9)指导全镇群众文化体育工作,协助社区开展体育文化活动。

10)依法对本辖区文化娱乐、网吧、音像、出版物及体育市场的统一管理。

11)抓好文体设施的建设及人才队伍的培养和培训工作,配合做好辖区文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作。

12)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

4.柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心的主要职责

1)协助宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、消防、交通、林业、农业等领域的方针、政策和法律法规

2)协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作及执法工作

3)受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责,承办上级相关行政机关依法委托的业务。

4)负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作

5)配合开展应急服务和相关协调工作。

6)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

5.柳城县六塘镇农业农村服务中心的主要职责

1)开展农业政策、法律法规宣传。

2)草拟本镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。

3)负责农业、农机、水产畜牧等应用技术推广及试验示范,组织农业技术培训、咨询服务工作,为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导;负责乡村振兴、水利水土保持等事务性工作。

4)组织协调做好防汛抗旱、河长制等服务性工作。

5)做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置;做好农产品生产过程的质量安全检测、监测。

6)指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

7)推广新型农机具及技术,负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查。

8)协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理,承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

6.柳城县六塘镇社会保障服务中心的主要职责

1)负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作。

2)承担农村劳动力转移、社会保障资金和发放,农村合作医疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务,建立台帐并录入电脑,及时向县劳动保障部门报送有关报表等职责。

3向辖区内各类人员、用人单位宣传并提供人力资源和社会保障政策法规及具体业务咨询服务。

4)收集、反馈、公布职业供求信息,做好职业指导和职业介绍,通过开发岗位、联系用工招聘、组织劳务输出等多渠道、多方式帮助辖区内各类失业人员实现就业再就业。

5)组织企业退休人员开展各种文体和社会公益活动。指导村(社区)做好企业退休人员的日常管理,承担企业退休人员社会化管理服务等工作。做好企业退休人员领取养老金资格认证工作,协助企业退休人员遗属申领丧葬补助费和遗属抚恤费、救济费等。

6)指导监督辖区内用人单位与劳动者建立合法规范的劳动关系,协助上级劳动保障行政执法部门开展劳动保障监察,调解劳动争议,维护双方的合法权益。

7负责村(社区)劳动保障协管员业务指导和日常管理

8)承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

7.柳城县六塘镇退役军人服务站的主要职责

1)宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实

2)做好信访接待,资料建档归类工作

3)积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用

4)建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理

5)收集退役军人就业创业需求,为退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导

6)组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况

7)开展常态化走访慰问、信访接待、帮扶解困、化解矛盾、思想教育和权益保障等工作

8)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

8.柳城县六塘镇化工园区管理站的主要职责

1)宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策。

2)了解、掌握化工园区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况。

3)组织开展化工园区生产经营单位安全生产情况的检查。

4)监督检查化工园区生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况。

5)在安全生产监督检查中,发现安全生产违法行为或事故隐患,应当予以纠正或者责令限期整改。

6)重大问题应当及时报告当地人民政府和上级安监部门。

7)报告、统计化工园区安全生产伤亡事故的情况,配合调查处理生产安全事故,实施部分安全生产行政处罚权。

8)完成县政府上级安监部门交办的其他有关工作。

9.柳城县六塘镇行政审批和政务服务中心的主要职责

1)负责协助政务服务管理办公室统一承接授权或委托办理各类行政审批和公共服务事项。

2)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位9个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位7个。行政单位是柳城县六塘镇人民政府,参照公务员管理事业单位分别是柳城县六塘镇财政所, 事业单位分别是柳城县六塘镇公共文化服务中心柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心、柳城县六塘镇农业农村服务中心、柳城县六塘镇社会保障服务中心柳城县六塘镇退役军人服务站柳城县六塘镇化工园区管理站柳城县六塘镇行政审批和政务服务中心

第二部分:2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收总预算1865.32万元,同比增加90.59万元,同比增长5.10%。

、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算1865.32万元,同比增加90.59万元,同比增长5.10%。其中:一般公共预算收入1865.32万元,同比增加90.59万元,同比增长5.10%政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;事业单位经营收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2024年收入预算增加的原因:在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保及公积金等费用增加,退休人员生活补助较上年有所增加。

、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算1865.32万元,其中:基本支出1820.77万元,占支出总预算97.61%,同比增加115.42万元,同比增长6.77%;项目支出44.55万元,占支出总预算2.39%,同比减少24.83万元,同比下降35.79%

2024年支出预算增加的原因:在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保及公积金等费用增加,退休人员生活补助较上年有所增加。

、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1865.32万元,同比增加90.59万元,同比增长5.10%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款1865.32万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括:一般公共服务支出993.90万元文化旅游体育与传媒支出111.86万元、社会保障和就业支出351.25万元、卫生健康支出110.22万元、农林水支出185.32万元、住房保障支出112.78万元

、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1865.32万元,同比增加90.59万元,同比增长5.10%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关事务)支出534.67万元,同比减少147.53万元,同比下降21.63%。减少的原因:本年度在职村干部补助功能科目调整及本年度在编人员退休,人员经费及公用经费相应减少。

2.一般行政管理事务支出1.95万元,同比减少13.64万元,同比下降87.49%。减少的原因:本年度缩减项目经费支出。

3.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出246.75万元,同比增加26.47万元,同比增长12.02%。增加的原因:本年度新增事业单位在职在编人员,公用经费,社保及公积金等费用增加。

4.行政运行(财政事务)支出38.33万元同比增加1.15万元,同比增长3.09%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保及公积金等费用增加。

5.行政运行(组织事务)支出172.20万元同比增加172.20万元。增加的原因:本年度在职村干部补助及村民委办公经费功能科目调整至本科目核算

6.其他文化和旅游支出111.86万元,同比减少20.67万元,同比下降15.60%。减少的原因:本年度在职村干部补助功能科目调整减少。

7.社会保险经办机构支出43.58万元,同比增加1.20万元,同比增长2.83%。增加的原因:本年度人员工资增资,人员经费增加。

8.基层政权建设和社区治理支出21.60万元,同比增加21.60万元。增加的原因:本年度新增村(居)民小组长绩效奖励资金。

9.行政单位离退休支出21.82万元,同比增加6.72万元,同比增长44.50%。增加的原因:本年度在职在编人员退休且退休人员生活补助增加,退休费用增加。

10.事业单位离退休支出20.91万元,同比增加4.53万元,同比增长27.66%。增加的原因:本年度退休人员生活补助增加。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出150.37万元,同比增加27.80万元,同比增长22.68%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保费用增加。

12.机关事业单位职业年金缴费支出75.19万元,同比增加13.90万元,同比增长22.68%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保费用增加。

13.事业运行(退役军人管理事务)支出17.79万元,同比增加0.78万元,同比增长4.59%。增加的原因:本年度人员工资增资,人员经费增加。

14.行政单位医疗支出40.70万元,同比增加11.39万元,同比增长38.86%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保费用增加。

15.事业单位医疗支出33.09万元,同比增加2.18万元,同比增长7.05%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及奖励性绩效工资增加,工资基数增加,社保费用增加。

16.公务员医疗补助支出36.43万元,同比增加9.97万元,同比增长37.68。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保费用增加。

17.事业运行(农业)支出185.32万元,同比3.77万元,同比下降1.99%。减少的原因:本年度单位在职在编人员调出,人员经费及公用经费减少。

18.住房公积金支出112.78万元,同比增加20.85万元,同比增长22.68%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,公积金费用增加。

、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1820.77万元,同比增加115.42万元,同比增长6.77%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1316.30万元,同比增加94.68万元,同比增长7.75%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保及公积金费用增加。

商品和服务支出预算189.57万元,同比增加1.36万元,同比增长0.72%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,工会经费增加。

对个人和家庭补助支出预算314.90万元,同比增加19.39万元,同比增长6.56%。增加的原因:本年度新增在职在编退休人员及退休人员生活补助增加。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.68万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算3万元。

(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.68万元,同比增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,同比持平

2.公务接待费2024年预算3.68万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算3万元,同比增加0万元,同比增长0%。2024年公务用车购置数0辆,2024年公务用车保有量2辆。

1)公务用车购置费2024年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2024年预算3万元,同比增加3万元,同比增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2024部门预算无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024部门预算无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2024年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算94.46万元,同比减少1.70万元,同比下降1.77%。减少原因是本年度单位在职在编人员退休,公用经费减少

2024年本部门共有7个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算95.11万元,同比增加3.06万元,同比增长3.32%。增加原因是新增事业单位人员,公用经费增加

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算6.35万元,同比增加0.50万元,同比增长8.55%。其中:一般公共预算资金6.35万元,同比增加0.50万元,同比增长8.55%

2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算4.50万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1.85万元。

(三)国有资产占情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等,资产按独立核算单位分别核算总额543.92万元正常使用

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2024部门预算所有项目均已编制绩效目标,共3个,金额44.55万元。分别为村民委办公经费21万元(居)民小组长绩效奖励资金21.60万元,村级党组织专职组织员经费1.95万元相关情况详见项目绩效目标公开表(公开表12)。

重点绩效目标项目:(居)民小组长绩效奖励资金,预算支出21.60万元,绩效目标详见绩效目标申报表(公开表13)。

部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表)

十三、绩效目标申报表(公开13表)

上述报表详见附件。

柳城县六塘镇人民政府2024年部门预算公开说明

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2024-01-30 15:34   


柳城县六塘镇人民政府2024年部门预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职

二、机构设置情况

第二部分:2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

四部分:2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表)

十三、绩效目标申报表(公开13表)

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.城县六塘镇人民政府的主要职责

1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

4)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

6)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

8)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

9)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

10)负责县委、县政府交办的其他工作。

2.柳城县六塘镇财政所的主要职责

1)负责编制年度财政预、决算,统筹分配财政性资金。

2)对全镇预算内外资金的管理和核算,并对资金的使用情况进行监督,以增收节支为工作目标。

3)负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

4)负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

5)负责票据,凭证的整理,归档和保管工作。

6)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

3.柳城县六塘镇公共文化服务中心的主要职责

1)主要负责开展卫生和计划生育基础知识宣传教育、开展环情、孕情监测,节育技术服务及随访工作。

2)负责避孕药具的管理、发放工作。

3)负责村委(社区)计生专干的业务培训,开展生殖健康和优生优育等咨询服务。

4)负责技术服务信息收集、监测、统计、分析和反馈的具体工作。

5)贯彻执行党和国家关于文化体育事业的路线、方针、政策有关法律、法规。

6)按照市、区主管部门同意部署开展文化体育活动。

7)制定全镇群众文化体育事业发展、规划及与之相配的文化体育生活。

8)组织开展本辖区群众文化体育活动,丰富人民群众文化体育生活。

9)指导全镇群众文化体育工作,协助社区开展体育文化活动。

10)依法对本辖区文化娱乐、网吧、音像、出版物及体育市场的统一管理。

11)抓好文体设施的建设及人才队伍的培养和培训工作,配合做好辖区文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作。

12)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

4.柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心的主要职责

1)协助宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、消防、交通、林业、农业等领域的方针、政策和法律法规

2)协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作及执法工作

3)受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责,承办上级相关行政机关依法委托的业务。

4)负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作

5)配合开展应急服务和相关协调工作。

6)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

5.柳城县六塘镇农业农村服务中心的主要职责

1)开展农业政策、法律法规宣传。

2)草拟本镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。

3)负责农业、农机、水产畜牧等应用技术推广及试验示范,组织农业技术培训、咨询服务工作,为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导;负责乡村振兴、水利水土保持等事务性工作。

4)组织协调做好防汛抗旱、河长制等服务性工作。

5)做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置;做好农产品生产过程的质量安全检测、监测。

6)指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

7)推广新型农机具及技术,负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查。

8)协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理,承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

6.柳城县六塘镇社会保障服务中心的主要职责

1)负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作。

2)承担农村劳动力转移、社会保障资金和发放,农村合作医疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务,建立台帐并录入电脑,及时向县劳动保障部门报送有关报表等职责。

3向辖区内各类人员、用人单位宣传并提供人力资源和社会保障政策法规及具体业务咨询服务。

4)收集、反馈、公布职业供求信息,做好职业指导和职业介绍,通过开发岗位、联系用工招聘、组织劳务输出等多渠道、多方式帮助辖区内各类失业人员实现就业再就业。

5)组织企业退休人员开展各种文体和社会公益活动。指导村(社区)做好企业退休人员的日常管理,承担企业退休人员社会化管理服务等工作。做好企业退休人员领取养老金资格认证工作,协助企业退休人员遗属申领丧葬补助费和遗属抚恤费、救济费等。

6)指导监督辖区内用人单位与劳动者建立合法规范的劳动关系,协助上级劳动保障行政执法部门开展劳动保障监察,调解劳动争议,维护双方的合法权益。

7负责村(社区)劳动保障协管员业务指导和日常管理

8)承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

7.柳城县六塘镇退役军人服务站的主要职责

1)宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实

2)做好信访接待,资料建档归类工作

3)积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用

4)建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理

5)收集退役军人就业创业需求,为退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导

6)组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况

7)开展常态化走访慰问、信访接待、帮扶解困、化解矛盾、思想教育和权益保障等工作

8)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

8.柳城县六塘镇化工园区管理站的主要职责

1)宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策。

2)了解、掌握化工园区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况。

3)组织开展化工园区生产经营单位安全生产情况的检查。

4)监督检查化工园区生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况。

5)在安全生产监督检查中,发现安全生产违法行为或事故隐患,应当予以纠正或者责令限期整改。

6)重大问题应当及时报告当地人民政府和上级安监部门。

7)报告、统计化工园区安全生产伤亡事故的情况,配合调查处理生产安全事故,实施部分安全生产行政处罚权。

8)完成县政府上级安监部门交办的其他有关工作。

9.柳城县六塘镇行政审批和政务服务中心的主要职责

1)负责协助政务服务管理办公室统一承接授权或委托办理各类行政审批和公共服务事项。

2)承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位9个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位7个。行政单位是柳城县六塘镇人民政府,参照公务员管理事业单位分别是柳城县六塘镇财政所, 事业单位分别是柳城县六塘镇公共文化服务中心柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心、柳城县六塘镇农业农村服务中心、柳城县六塘镇社会保障服务中心柳城县六塘镇退役军人服务站柳城县六塘镇化工园区管理站柳城县六塘镇行政审批和政务服务中心

第二部分:2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收总预算1865.32万元,同比增加90.59万元,同比增长5.10%。

、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算1865.32万元,同比增加90.59万元,同比增长5.10%。其中:一般公共预算收入1865.32万元,同比增加90.59万元,同比增长5.10%政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;事业单位经营收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2024年收入预算增加的原因:在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保及公积金等费用增加,退休人员生活补助较上年有所增加。

、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算1865.32万元,其中:基本支出1820.77万元,占支出总预算97.61%,同比增加115.42万元,同比增长6.77%;项目支出44.55万元,占支出总预算2.39%,同比减少24.83万元,同比下降35.79%

2024年支出预算增加的原因:在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保及公积金等费用增加,退休人员生活补助较上年有所增加。

、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1865.32万元,同比增加90.59万元,同比增长5.10%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款1865.32万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括:一般公共服务支出993.90万元文化旅游体育与传媒支出111.86万元、社会保障和就业支出351.25万元、卫生健康支出110.22万元、农林水支出185.32万元、住房保障支出112.78万元

、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1865.32万元,同比增加90.59万元,同比增长5.10%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关事务)支出534.67万元,同比减少147.53万元,同比下降21.63%。减少的原因:本年度在职村干部补助功能科目调整及本年度在编人员退休,人员经费及公用经费相应减少。

2.一般行政管理事务支出1.95万元,同比减少13.64万元,同比下降87.49%。减少的原因:本年度缩减项目经费支出。

3.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出246.75万元,同比增加26.47万元,同比增长12.02%。增加的原因:本年度新增事业单位在职在编人员,公用经费,社保及公积金等费用增加。

4.行政运行(财政事务)支出38.33万元同比增加1.15万元,同比增长3.09%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保及公积金等费用增加。

5.行政运行(组织事务)支出172.20万元同比增加172.20万元。增加的原因:本年度在职村干部补助及村民委办公经费功能科目调整至本科目核算

6.其他文化和旅游支出111.86万元,同比减少20.67万元,同比下降15.60%。减少的原因:本年度在职村干部补助功能科目调整减少。

7.社会保险经办机构支出43.58万元,同比增加1.20万元,同比增长2.83%。增加的原因:本年度人员工资增资,人员经费增加。

8.基层政权建设和社区治理支出21.60万元,同比增加21.60万元。增加的原因:本年度新增村(居)民小组长绩效奖励资金。

9.行政单位离退休支出21.82万元,同比增加6.72万元,同比增长44.50%。增加的原因:本年度在职在编人员退休且退休人员生活补助增加,退休费用增加。

10.事业单位离退休支出20.91万元,同比增加4.53万元,同比增长27.66%。增加的原因:本年度退休人员生活补助增加。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出150.37万元,同比增加27.80万元,同比增长22.68%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保费用增加。

12.机关事业单位职业年金缴费支出75.19万元,同比增加13.90万元,同比增长22.68%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保费用增加。

13.事业运行(退役军人管理事务)支出17.79万元,同比增加0.78万元,同比增长4.59%。增加的原因:本年度人员工资增资,人员经费增加。

14.行政单位医疗支出40.70万元,同比增加11.39万元,同比增长38.86%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保费用增加。

15.事业单位医疗支出33.09万元,同比增加2.18万元,同比增长7.05%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及奖励性绩效工资增加,工资基数增加,社保费用增加。

16.公务员医疗补助支出36.43万元,同比增加9.97万元,同比增长37.68。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保费用增加。

17.事业运行(农业)支出185.32万元,同比3.77万元,同比下降1.99%。减少的原因:本年度单位在职在编人员调出,人员经费及公用经费减少。

18.住房公积金支出112.78万元,同比增加20.85万元,同比增长22.68%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,公积金费用增加。

、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1820.77万元,同比增加115.42万元,同比增长6.77%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1316.30万元,同比增加94.68万元,同比增长7.75%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,社保及公积金费用增加。

商品和服务支出预算189.57万元,同比增加1.36万元,同比增长0.72%。增加的原因:上年度在职在编人员调资及绩效工资增加,工资基数增加,工会经费增加。

对个人和家庭补助支出预算314.90万元,同比增加19.39万元,同比增长6.56%。增加的原因:本年度新增在职在编退休人员及退休人员生活补助增加。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.68万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算3万元。

(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.68万元,同比增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,同比持平

2.公务接待费2024年预算3.68万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算3万元,同比增加0万元,同比增长0%。2024年公务用车购置数0辆,2024年公务用车保有量2辆。

1)公务用车购置费2024年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2024年预算3万元,同比增加3万元,同比增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2024部门预算无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024部门预算无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2024年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算94.46万元,同比减少1.70万元,同比下降1.77%。减少原因是本年度单位在职在编人员退休,公用经费减少

2024年本部门共有7个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算95.11万元,同比增加3.06万元,同比增长3.32%。增加原因是新增事业单位人员,公用经费增加

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算6.35万元,同比增加0.50万元,同比增长8.55%。其中:一般公共预算资金6.35万元,同比增加0.50万元,同比增长8.55%

2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算4.50万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1.85万元。

(三)国有资产占情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等,资产按独立核算单位分别核算总额543.92万元正常使用

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2024部门预算所有项目均已编制绩效目标,共3个,金额44.55万元。分别为村民委办公经费21万元(居)民小组长绩效奖励资金21.60万元,村级党组织专职组织员经费1.95万元相关情况详见项目绩效目标公开表(公开表12)。

重点绩效目标项目:(居)民小组长绩效奖励资金,预算支出21.60万元,绩效目标详见绩效目标申报表(公开表13)。

部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表)

十三、绩效目标申报表(公开13表)

上述报表详见附件。