2016
柳城县交通运输局2016年部门预算说明
来源: 财政局
发布日期: 2016-03-29

一、部门基本概况

单位主要职责:

(一)承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

(三)承担全县道路运输、水路运输(含乡镇渡口、渡船)等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

(四)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向,提出财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的交通基础设施建设资金的监督和管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(六)指导监督全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作;组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员和交通战备有关工作。

(七)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

(八)依法管理全县公路、道路运输、水路运输行政执法、行政复议、国家赔偿工作;负责管理交通稽查站。

(九)管理局机关国有资产,按规定管理直属单位领导班子,监督指导直属单位的国有资产管理工作。

(十)指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置和人员情况 

柳城县交通运输局的机构设置及人员情况如下表:

 机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

柳城县交通运输局

行政单位

10

14

1 

6 



(三)预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制。

    二、关于柳城县交通运输局2016年收支预算总表(预算01表)的说明

柳城县交通运输局部门预算实行综合预算,反映交通局(部门)机关和3个下属单位所有的收入和支出预算。

(一)2016年收入预算总计270.19万元。其中:

1.公共预算拨款270.19万元,主要是行政人员工资福利及二层人员工资福利等。

(二)2016年支出预算总计270.19万元。其中:

1. 交通运输支出217.9万元。主要是工资福利、公路水路运输管理

2. 医疗卫生5.84万元。包括:行政人员医疗保险。

3.社会保障36.55万元。包括:行政人员社保缴费

4. 住房保障9.9万元。包括:住房公积金。

三、关于柳城县交通运输局2016年一般公共预算支出预算表(预算04表)的说明

本表按支出功能分类科目编制,反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳城县交通运输局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计270.19元。其中:

(一)基本支出135.32万元。主要是用于行政人员工资福利。

(二)项目支出134.87元。主要是用于二层事业编人员工资福利及执法经费。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费(预算11表)说明

(一)因公出国(境)经费2016年预算0元 。

(二)公务接待费2016年预算0.42元。

(三)公务用车费2016年预算0元。

柳城2016部门预算公开表_[406]柳城县交通运输局.xls


柳城县交通运输局2016年部门预算说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2016-03-29 00:00    |  作者: 财政局

一、部门基本概况

单位主要职责:

(一)承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

(三)承担全县道路运输、水路运输(含乡镇渡口、渡船)等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

(四)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向,提出财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的交通基础设施建设资金的监督和管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(六)指导监督全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作;组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员和交通战备有关工作。

(七)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

(八)依法管理全县公路、道路运输、水路运输行政执法、行政复议、国家赔偿工作;负责管理交通稽查站。

(九)管理局机关国有资产,按规定管理直属单位领导班子,监督指导直属单位的国有资产管理工作。

(十)指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置和人员情况 

柳城县交通运输局的机构设置及人员情况如下表:

 机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

柳城县交通运输局

行政单位

10

14

1 

6 



(三)预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制。

    二、关于柳城县交通运输局2016年收支预算总表(预算01表)的说明

柳城县交通运输局部门预算实行综合预算,反映交通局(部门)机关和3个下属单位所有的收入和支出预算。

(一)2016年收入预算总计270.19万元。其中:

1.公共预算拨款270.19万元,主要是行政人员工资福利及二层人员工资福利等。

(二)2016年支出预算总计270.19万元。其中:

1. 交通运输支出217.9万元。主要是工资福利、公路水路运输管理

2. 医疗卫生5.84万元。包括:行政人员医疗保险。

3.社会保障36.55万元。包括:行政人员社保缴费

4. 住房保障9.9万元。包括:住房公积金。

三、关于柳城县交通运输局2016年一般公共预算支出预算表(预算04表)的说明

本表按支出功能分类科目编制,反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳城县交通运输局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计270.19元。其中:

(一)基本支出135.32万元。主要是用于行政人员工资福利。

(二)项目支出134.87元。主要是用于二层事业编人员工资福利及执法经费。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费(预算11表)说明

(一)因公出国(境)经费2016年预算0元 。

(二)公务接待费2016年预算0.42元。

(三)公务用车费2016年预算0元。

柳城2016部门预算公开表_[406]柳城县交通运输局.xls