柳城县公安局交通警察大队2016年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)2016年本部门主要工作安排
认真贯彻落实县委、县人民政府和公安厅交警总队及县公安局各项工作部署,以党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,以维护国家安全和社会稳定为主线,以打造“品质交通”为目标,紧紧围绕交通管理中心工作,认真落实各项工作措施,为全市经济社会持续快速发展创造了稳定安全和谐的社会环境。
具体做好以下六项工作:
1. 继续推进车管所便民措施。按照“争创人民满意服务窗口”的目标,结合创全国优秀县级车管所标准要求,从完善软/硬件条件、办公设施、业务流程和落实服务制度等方面入手,不断改进工作,努力为办事群众提供“优质、高效、快捷、文明”的窗口服务。继续推行在摩托车销售点设立机动车登记服务站,委托摩托车销售单位代办牌证,让群众一购车即可上牌。继续建立驾驶证申领服务网点,为农民集中办理摩托车驾驶证考试发证。大队车管所实行车、驾管业务分离,实现了更方便、更快捷的为群众办理每项业务。
2.进一步创新工作模式、方式,增强预防和减少交通事故的能力,切实落实日常巡逻管控措施,提高路面管控的有效性,做到路面不漏管、不失控。继续加强对国道209线、县城区等主干线路的执勤巡逻,坚决打击交通违法行为,遏制道路交通事故。
3.加强与各乡镇道路交通安全联席会议、派出所交警中队等职能部门沟通和协调,充分发挥其积极作用,大队定期组织相关部门召开道路交通安全工作联席会议,强化重点路段监控同时,加强对农村道路的管理,发挥群防群治交通安全社会化管理,杜绝和减少农村路段交通事故的发生。
4. 大队深入开展交通安全宣传“五进”活动,创新宣传模式,努力提高群众交通法制观念和交通安全意识,大力弘扬了公安交警执法为民良好形象,为预防道路交通事故、促进柳城县交通安全管理工作进入新局面营造强大的舆论宣传氛围。继续加强对交通安全宣传“五进”的宣传力度,增强全社会参与交通安全活动,提高人民群众的交通安全意识。
5.进一步推进交通管理信息化,提高全体民警科技管理水平能力,加大科技资金投入,解决民警老龄化、警力紧缺等问题,逐步实现科技强警的目标。
6.以农村地区道路以及公路交叉路口为重点,对辖区内的所有道路存在的安全隐患开展全面排查,并充分运用交警信息平台,逐一建立安全隐患路段档案。
(二)部门机构设置和人员情况
柳城县公安局交通警察大队的机构设置及人员情况如下表:
机构和人员情况表
单位:人
单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休 | 退休 | 聘用人数 | 遗属 |
柳城县公安局交通警察大队 | 行政单位 | 41 | 37 | 80 |
(三)预算编制原则
根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制。
二、关于柳城县交警大队2016年收支预算总表(预算01表)的说明
柳城县交警大队部门预算实行综合预算,反映交警大队所有的收入和支出预算。
(一)2016年收入预算总计4019358.00元。其中:
1.公共预算拨款4019358.00 元,主要是民警工资福利、道路交通安全管理。
(二)2016年支出预算总计 4019358.00元。其中:
1.公共安全 3026074.00元。包括:民警工资福利、道路交通安全管理。
2. 社会保障和就业支出473715.00元。包括民警退休工资。
3. 医疗卫生189651.00 元。包括:民警医疗保险。
4. 住房保障 329918.00元。包括:住房公积金
三、关于柳城县交警大队2016年一般公共预算支出预算表(预算04表)的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年柳城县交警大队年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计 4019358.00元。其中:
(一)基本支出3819358.00元。主要是用于民警工资。
(二)项目支出 200000.00元。主要是用于道路交通安全管理。
四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费(预算11表)说明
(一)因公出国(境)经费2016年预算0元 。
(二)公务接待费2016年预算64800.00元。
(三)公务用车费2016年预算0元。
柳城2016部门预算公开表_[124]柳城县公安局交通警察大队.xls