2016
柳城县投资促进局2016年部门预算说明
来源: 财政局
发布日期: 2016-03-29

一、部门基本概况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2、承办柳城县招商引资过程中的各项具体事宜,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况,向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

3、受县人民政府委托,牵头组织全县性重大对外招商引资活动;参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作;指导和协调全县赴外举办各种招商活动。

4、负责策划、组织实施柳城县组团参加国内外的重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责柳城县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

5、根据县人民政府授权,负责县级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

6、根据柳城县经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备的工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

7、发布招商引资信息,负责全县招商引资有关数据统计;研究区内外投资政策及投资方向,综合分析区内外招商引资动态,向县领导和有关部门提供招商引资信息及提出工作建议。

8、负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系,指导乡(镇)开展招商引资工作。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

(二)部门机构设置和人员情况 

机构设置及人员情况如下表:

 机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

柳城县投资促进局

参公事业单位

16

14





(三)预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制。

    二、关于柳城县投资促进局2016年收支预算总表(预算01表)的说明

柳城县投资促进局部门预算实行综合预算,反映本局的所有收入和支出预算。

(一)2016年收入预算总计986086元。其中:

1.公共预算拨款986086元。

(二)2016年支出预算总计986086元。其中:

1.一般公共服务支出845962元。包括:行政动行、招商引资

 2.医疗卫生与计划生育支出53894 元。包括:医疗保险。

3.住房保障86230元。包括:住房公积金。

三、关于柳城县投资促进局2016年一般公共预算支出预算表(预算03表)的说明

本表按支出功能分类科目编制,反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

2016年部门预算中公共财政预算拨款支出共计986086元。其中:

(一)基本支出916086元。主要是用于职工工资。

(二)项目支出70000元。主要是用于招商引资。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费(预算11表)说明

 (一)因公出国(境)经费2016年预算0元 。

(二)公务接待费2016年预算22500元。

(三)公务用车费2016年预算0元。


柳城县投资促进局2016年部门预算说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2016-03-29 00:00    |  作者: 财政局

一、部门基本概况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2、承办柳城县招商引资过程中的各项具体事宜,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况,向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

3、受县人民政府委托,牵头组织全县性重大对外招商引资活动;参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作;指导和协调全县赴外举办各种招商活动。

4、负责策划、组织实施柳城县组团参加国内外的重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责柳城县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

5、根据县人民政府授权,负责县级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

6、根据柳城县经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备的工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

7、发布招商引资信息,负责全县招商引资有关数据统计;研究区内外投资政策及投资方向,综合分析区内外招商引资动态,向县领导和有关部门提供招商引资信息及提出工作建议。

8、负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系,指导乡(镇)开展招商引资工作。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

(二)部门机构设置和人员情况 

机构设置及人员情况如下表:

 机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

柳城县投资促进局

参公事业单位

16

14





(三)预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制。

    二、关于柳城县投资促进局2016年收支预算总表(预算01表)的说明

柳城县投资促进局部门预算实行综合预算,反映本局的所有收入和支出预算。

(一)2016年收入预算总计986086元。其中:

1.公共预算拨款986086元。

(二)2016年支出预算总计986086元。其中:

1.一般公共服务支出845962元。包括:行政动行、招商引资

 2.医疗卫生与计划生育支出53894 元。包括:医疗保险。

3.住房保障86230元。包括:住房公积金。

三、关于柳城县投资促进局2016年一般公共预算支出预算表(预算03表)的说明

本表按支出功能分类科目编制,反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

2016年部门预算中公共财政预算拨款支出共计986086元。其中:

(一)基本支出916086元。主要是用于职工工资。

(二)项目支出70000元。主要是用于招商引资。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费(预算11表)说明

 (一)因公出国(境)经费2016年预算0元 。

(二)公务接待费2016年预算22500元。

(三)公务用车费2016年预算0元。