2016
柳城县审计局2016年部门预说明
来源: 财政局
发布日期: 2016-03-29

一、部门基本概况

(一)2016年本部门主要工作安排

认真贯彻落实市委、市人民政府和公安厅交警总队及市公安局各项工作部署,以党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,以维护国家安全和社会稳定为主线,以打造“品质交通”为目标,紧紧围绕交通管理中心工作,认真落实各项工作措施,为全市经济社会持续快速发展创造了稳定安全和谐的社会环境。

具体做好以下五项工作:

(一)抓好年初计划的财政收支和其他专项资金审计项目,推进领导干部的经济责任审计工作力度,确保全年审计任务顺利完成。

(二)加大投资审计工作力度。对资金使用情况的合法性、真实性和效果性进行监督检查,对建设工程结算、竣工决算进行审查,并对资金使用效率和安全进行审核,提出审计意见和建议,确保资金落到实处。

(三)加快信息化建设步伐。加大信息化审计力度,努力实现利用计算机开展审计。进一步启动OA系统的其它模块功能,争取公告通知发布在OA平台上完成。

(四)继续加强审计队伍建设。以学习党的十八届五中全会为重点,全面加强队伍建设。以审计机关的文化建设为重点,举全局之力,争创自治区级文明机关,努力提高审计人员思想道德建设,打造一支素质高、业务精的审计干部队伍。

(二)部门机构设置和人员情况 

柳城县审计局的机构设置及人员情况如下表:

 机构和人员情况表

                                             单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

柳城县审计局

行政单位

21

24





(三)预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制。

    二、关于柳城县审计局2016年收支预算总表(预算01表)的说明

柳城县审计局部门预算实行综合预算,反映县审计局的收入和支出预算。

(一)2016年收入预算总计2260118.36元。其中:

1.公共预算拨款 2260118.36元,主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、社会保障、医疗卫生等。

(二)2016年支出预算总计2260118.36元。其中:

1.一般公共服务支出1,606,646元。包括:。

2.社会保障和就业支出387871.08元。包括:人员社会保障缴费。

3.医疗卫生102154.43元。包括:人员医疗保险。

4.住房保障163447.08元。包括:住房公积金。

三、关于柳城县审计局2016年一般公共预算支出预算表(预算04表)的说明

本表按支出功能分类科目编制,反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳州市交警支队年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计2260118.36元。其中:

(一)基本支出2100118.36元。主要是用于人员工资。

(二)项目支出160000元。主要是用于投资审计和经责审计项目支出。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费(预算11表)说明

(一)因公出国(境)经费2016年未做预算。

(二)公务接待费2016年预算7200元。

(三)公务用车费2016年预算0元。

(四)会议费2400元。

(五)培训费22400元。

柳城2016部门预算公开表_[105]柳城县审计局.xls


柳城县审计局2016年部门预说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2016-03-29 00:00    |  作者: 财政局

一、部门基本概况

(一)2016年本部门主要工作安排

认真贯彻落实市委、市人民政府和公安厅交警总队及市公安局各项工作部署,以党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,以维护国家安全和社会稳定为主线,以打造“品质交通”为目标,紧紧围绕交通管理中心工作,认真落实各项工作措施,为全市经济社会持续快速发展创造了稳定安全和谐的社会环境。

具体做好以下五项工作:

(一)抓好年初计划的财政收支和其他专项资金审计项目,推进领导干部的经济责任审计工作力度,确保全年审计任务顺利完成。

(二)加大投资审计工作力度。对资金使用情况的合法性、真实性和效果性进行监督检查,对建设工程结算、竣工决算进行审查,并对资金使用效率和安全进行审核,提出审计意见和建议,确保资金落到实处。

(三)加快信息化建设步伐。加大信息化审计力度,努力实现利用计算机开展审计。进一步启动OA系统的其它模块功能,争取公告通知发布在OA平台上完成。

(四)继续加强审计队伍建设。以学习党的十八届五中全会为重点,全面加强队伍建设。以审计机关的文化建设为重点,举全局之力,争创自治区级文明机关,努力提高审计人员思想道德建设,打造一支素质高、业务精的审计干部队伍。

(二)部门机构设置和人员情况 

柳城县审计局的机构设置及人员情况如下表:

 机构和人员情况表

                                             单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

柳城县审计局

行政单位

21

24





(三)预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制。

    二、关于柳城县审计局2016年收支预算总表(预算01表)的说明

柳城县审计局部门预算实行综合预算,反映县审计局的收入和支出预算。

(一)2016年收入预算总计2260118.36元。其中:

1.公共预算拨款 2260118.36元,主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、社会保障、医疗卫生等。

(二)2016年支出预算总计2260118.36元。其中:

1.一般公共服务支出1,606,646元。包括:。

2.社会保障和就业支出387871.08元。包括:人员社会保障缴费。

3.医疗卫生102154.43元。包括:人员医疗保险。

4.住房保障163447.08元。包括:住房公积金。

三、关于柳城县审计局2016年一般公共预算支出预算表(预算04表)的说明

本表按支出功能分类科目编制,反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳州市交警支队年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计2260118.36元。其中:

(一)基本支出2100118.36元。主要是用于人员工资。

(二)项目支出160000元。主要是用于投资审计和经责审计项目支出。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费(预算11表)说明

(一)因公出国(境)经费2016年未做预算。

(二)公务接待费2016年预算7200元。

(三)公务用车费2016年预算0元。

(四)会议费2400元。

(五)培训费22400元。

柳城2016部门预算公开表_[105]柳城县审计局.xls