中国共产党柳城县委员会2016年部门预算说明
一、基本情况:县委机关财务负责核算共有18个常设单位,9个临时机构。
(一)主要职责
县委办公室职责:
一、负责对全县重要情况进行综合研究分析,向县委及上级党委提供有参考价值的情况、信息和建议,办理基层党委(党组)上报县委的请示、报告,为县委做好各项服务工作。
二、负责县委决策事项及领导批示的督促和催办、落实。根据县委领导的指示抓好催办、检查、信息反馈和协调工作。
三、负责县委有关文件、工作计划、总结和县委领导重要讲话稿的起草工作。
四、负责县委和本办公室文件的审核、校对、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作;负责对基层党委办公室的业务指导。
五、负责县委党代表大会、全委会、常委会会议以及县委召开的其他重要会议的会务工作。
六、负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作。
七、负责本办的行政事务管理及车辆管理工作。
八、承办县委领导交办的其他事项。
(二)部门机构设置和人员情况
1.柳城县委机关财务室核算共有18个常设单位,具体情况如下表:
单位名称 | 单位性质 | |
县委办 | 行政单位 | |
组织部 | 行政单位 | |
宣传部 | 行政单位 | |
统战部 | 行政单位 | |
工委 | 行政单位 | |
史志办 | 行政单位 | |
信访局 | 行政单位 | |
老干部局 | 行政单位 | |
文明办 | 行政单位 | |
保密局 | 行政单位 | |
机要局 | 行政单位 | |
台办 | 行政单位 | |
绩效办 | 行政单位 | |
团委 | 行政单位 | |
妇联 | 行政单位 | |
文联 | 行政单位 | |
政协 | 行政单位 | |
工商联 | 行政单位 |
2、本年度机构和人员如下表: 单位:人
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款事业单位参公管理其他
| 差额拨款 事业单位
| 自收自支事业单位 | |
编制数 | 135 | 132 | 3 | |||
实有人数 | 135 | 132 | 3 | |||
在职人数 | 135 | 132 | 3 | |||
离退休人数 | 71 | 71 | ||||
其中:离休人数 | 3 | 3 | ||||
退休人数 | 68 | 68 | ||||
遗属 | 5 | 5 | ||||
编外长期聘用人员 | 1 | 1 |
(三)预算编制原则
根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制
二、 关于柳城县委机关2016年收支预算总表的说明
中共柳城县委机关部门预算实行综合预算,反映18个相关部门的所有收入和支出预算。
(一)2016年收入预算总计. 17,265,144.00元。其中:公共财政预算资金17,265,144.00元,主要是经费拨款17,265,144.00元。
(二)2016年支出预算总计17,265,144.00 元。其中:
1.一般公共服务支出元。11,685,752.00元。
2.社会保障和就业支出4,081,251.00元。
3.医疗卫生支出567,562.00元。
4.住房保障支出930,579.00元。
三、关于柳城县委机关部门2016年公共财政预算支出预算表说明
本表按支出经济科目分类编制,反映柳城县委相关单位和部门2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
柳城县委机关相关部门2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计 17,265,144.00元。其中:
(1)基本支出13,696,644.00元,主要是用于工资福利支出8,202,750.00元、商品和服务支出429,886.00元、对个人和家庭补助支出5,064,008.00元。
(2)项目支出3,568,500.00元,主要是用于工资福利支出93,500.00元、商品和服务支出3,465,000.00元、其他资本支出10,000.00元。
四、县委机关相关部门一般公共预算拨款2016年“三公”“两费”经费说明
(一)因公出国(境)经费2016年未列预算。
(二)公务接待费2016年公用经费预算291,400.00元。
(三)公务用车费2016年公用经费预算0.00元.其中,公务用车运行维护费2016年公用经费预算0.00元;公务用车购置2016年预算0.00万元。
(四)会议费587,100.00元。
(五)培训费242,100.00元。
柳城2016部门预算公开表_[102]中国共产党柳城县委员会.xls