2022
柳城县六塘镇2022年度部门决算公开
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2023-10-16

柳城县六塘镇

2022年部门决算

2023年 10 月

目    录

    第一部分:单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分: 2022年部门决算报表

   表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分: 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分:柳城县六塘镇概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

(十)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

    柳城县六塘镇人民政府

行政

    柳城县六塘镇镇财政所

参公

    柳城县六塘镇林业站

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇水利站

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇卫生和计划生育服务所

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇文化体育和广播电视站

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇社会保障服务中心

全额拨款事业单位

柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心

全额拨款事业单位

柳城县六塘镇退役军人服务站

全额拨款事业单位

柳城县六塘镇农业技术服务中心

全额拨款事业单位

柳城县六塘化工园区安全监督管理站

全额拨款事业单位

第二部分:2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表






公开01表

部门:广西柳城县六塘镇





单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,966.39

一、一般公共服务支出

32

1,124.01

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.90

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

14.73

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

22.52

八、其他收入

8

157.81

八、社会保障和就业支出

39

322.03


9


九、卫生健康支出

40

199.81


10


十、节能环保支出

41

1.68


11


十一、城乡社区支出

42

0.43


12


十二、农林水支出

43

1,206.67


13


十三、交通运输支出

44

14.68


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

176.94


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

13.67


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,124.21

本年支出合计

58

3,098.07

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

103.69

年末结转和结余

60

129.82


30



61


总计

31

3,227.89

总计

62

3,227.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


表二:收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                                 单位:万元                      

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3124.21

2966.39 

0.00

0.00

0.00

0.00

157.81

201

一般公共服务支出

1,151.76

994.44

0.00

0.00

0.00

0.00

157.31

20101

人大事务

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,073.96

916.65

0.00

0.00

0.00

0.00

157.31

2010301

行政运行

666.47

666.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

314.99

157.68

0.00

0.00

0.00

0.00

157.31

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

92.50

92.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010506

统计管理

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

31.17

31.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.27

22.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

21.92

21.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070808

广播电视事务

21.92

21.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

322.03

321.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

59.15

59.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

54.19

54.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

199.03

199.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

12.40

12.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

12.17

12.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.41

115.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.04

59.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2.29

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2081199

其他残疾人事业支出

2.29

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

20820

临时救助

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

199.72

199.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.53

9.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

108.39

108.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

98.36

98.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.43

81.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.38

27.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

29.48

29.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,205.39

1,205.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

644.05

644.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

158.05

158.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

466.34

466.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

145.32

145.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

29.55

29.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

92.52

92.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

23.14

23.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

276.88

276.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

2.01

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

199.00

199.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

75.87

75.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

126.27

126.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130999

其他目标价格补贴

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

176.94

176.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

90.61

90.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

90.61

90.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.33

86.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

86.33

86.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

公开03表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                              单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,098.07

1,567.78

1,530.30

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,124.01

851.21

272.80

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.20

0.10

7.10

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

5.52

0.10

5.42

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,035.18

809.02

226.16

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

666.47

604.93

61.54

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

276.21

118.54

157.68

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

92.50

85.55

6.95

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.49

0.00

1.49

0.00

0.00

0.00

2010506

统计管理

1.49

0.00

1.49

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

32.28

31.68

0.60

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

31.17

31.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

1.11

0.51

0.60

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12.79

10.41

2.38

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

12.79

10.41

2.38

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

30.59

0.00

30.59

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.59

0.00

0.59

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.73

0.00

14.73

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14.73

0.00

14.73

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

14.73

0.00

14.73

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.52

20.88

1.65

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

22.17

20.88

1.29

0.00

0.00

0.00

2070808

广播电视事务

22.17

20.88

1.29

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

322.03

243.77

78.27

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.77

31.71

3.05

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

33.51

31.71

1.79

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

59.15

0.00

59.15

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

54.19

0.00

54.19

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

4.96

0.00

4.96

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

199.03

199.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

12.40

12.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

12.17

12.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.41

115.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.04

59.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.12

0.00

1.12

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.12

0.00

1.12

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.80

0.00

7.80

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

7.80

0.00

7.80

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2.29

0.50

1.79

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.29

0.50

1.79

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

13.31

12.52

0.79

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

13.31

12.52

0.79

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

199.81

175.00

24.81

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.37

0.00

0.37

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.37

0.00

0.37

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.53

0.00

9.53

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

8.24

0.00

8.24

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

108.48

93.57

14.91

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

98.45

93.57

4.88

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

10.03

0.00

10.03

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.43

81.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.38

27.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

29.48

29.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,206.67

190.59

1,016.07

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

644.05

150.10

493.96

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

158.05

150.10

7.96

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

2.08

0.00

2.08

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

466.34

0.00

466.34

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

17.58

0.00

17.58

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

146.60

28.53

118.07

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

30.82

28.53

2.29

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

92.52

0.00

92.52

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

23.14

0.00

23.14

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.76

11.97

0.79

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

12.76

11.97

0.79

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

276.88

0.00

276.88

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

2.01

0.00

2.01

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

199.00

0.00

199.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

75.87

0.00

75.87

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

126.27

0.00

126.27

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

1.27

0.00

1.27

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

2130999

其他目标价格补贴

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

14.68

0.00

14.68

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

14.68

0.00

14.68

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

14.68

0.00

14.68

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

176.94

86.33

90.61

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

90.61

0.00

90.61

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

90.61

0.00

90.61

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.33

86.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

86.33

86.33

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13.67

0.00

13.67

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

13.67

0.00

13.67

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

13.67

0.00

13.67

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                            单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

2,966.39

一、一般公共服务支出

33

994.44

994.44

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.90

0.90

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

14.73

14.73

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

22.27

22.27

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

321.53

321.53

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

199.72

199.72

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

1.68

1.68

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.43

0.43

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

1,205.39

1,205.39

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

14.68

14.68

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

176.94

176.94

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

13.67

13.67

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

2,966.39

本年支出合计

59

2,966.39

2,966.39

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

2,966.39

总计

64

2,966.39

2,966.39

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                          单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,966.39

1,436.10

1,530.30

201

一般公共服务支出

994.44

721.65

272.80

20101

人大事务

7.10

0.00

7.10

2010102

一般行政管理事务

5.42

0.00

5.42

2010107

人大代表履职能力提升

0.99

0.00

0.99

2010199

其他人大事务支出

0.70

0.00

0.70

20102

政协事务

0.48

0.00

0.48

2010206

参政议政

0.48

0.00

0.48

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

916.65

690.48

226.16

2010301

行政运行

666.47

604.93

61.54

2010302

一般行政管理事务

157.68

0.00

157.68

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

92.50

85.55

6.95

20105

统计信息事务

1.49

0.00

1.49

2010506

统计管理

1.49

0.00

1.49

20106

财政事务

31.77

31.17

0.60

2010601

行政运行

31.17

31.17

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.60

0.00

0.60

20111

纪检监察事务

1.69

0.00

1.69

2011199

其他纪检监察事务支出

1.69

0.00

1.69

20129

群众团体事务

1.70

0.00

1.70

2012902

一般行政管理事务

1.70

0.00

1.70

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.38

0.00

2.38

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.38

0.00

2.38

20132

组织事务

30.59

0.00

30.59

2013202

一般行政管理事务

0.59

0.00

0.59

2013299

其他组织事务支出

30.00

0.00

30.00

20199

其他一般公共服务支出

0.60

0.00

0.60

2019999

其他一般公共服务支出

0.60

0.00

0.60

203

国防支出

0.90

0.00

0.90

20306

国防动员

0.90

0.00

0.90

2030699

其他国防动员支出

0.90

0.00

0.90

204

公共安全支出

14.73

0.00

14.73

20402

公安

14.73

0.00

14.73

2040299

其他公安支出

14.73

0.00

14.73

207

文化旅游体育与传媒支出

22.27

20.63

1.65

20701

文化和旅游

0.35

0.00

0.35

2070104

图书馆

0.33

0.00

0.33

2070199

其他文化和旅游支出

0.02

0.00

0.02

20708

广播电视

21.92

20.63

1.29

2070808

  广播电视事务

21.92

20.63

1.29

208

社会保障和就业支出

321.53

243.26

78.27

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.76

31.71

3.05

2080109

社会保险经办机构

33.50

31.71

1.79

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.26

0.00

1.26

20802

民政管理事务

59.15

0.00

59.15

2080208

基层政权建设和社区治理

54.19

0.00

54.19

2080299

其他民政管理事务支出

4.96

0.00

4.96

20805

行政事业单位养老支出

199.03

199.03

0.00

2080501

行政单位离退休

12.40

12.40

0.00

2080502

事业单位离退休

12.17

12.17

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.41

115.41

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.04

59.04

0.00

20807

就业补助

1.12

0.00

1.12

2080799

其他就业补助支出

1.12

0.00

1.12

20808

抚恤

7.80

0.00

7.80

2080899

其他优抚支出

7.80

0.00

7.80

20811

残疾人事业

1.79

0.00

1.79

2081199

其他残疾人事业支出

1.79

0.00

1.79

20820

临时救助

3.60

0.00

3.60

2082001

临时救助支出

3.60

0.00

3.60

20828

退役军人管理事务

13.31

12.52

0.79

2082850

事业运行

13.31

12.52

0.79

20899

其他社会保障和就业支出

0.96

0.00

0.96

2089999

其他社会保障和就业支出

0.96

0.00

0.96

210

卫生健康支出

199.72

174.91

24.81

21001

卫生健康管理事务

0.37

0.00

0.37

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.37

0.00

0.37

21004

公共卫生

9.53

0.00

9.53

2100408

基本公共卫生服务

1.28

0.00

1.28

2100409

重大公共卫生服务

8.24

0.00

8.24

21007

计划生育事务

108.39

93.49

14.91

2100716

计划生育机构

98.36

93.49

4.88

2100717

计划生育服务

10.03

0.00

10.03

21011

行政事业单位医疗

81.43

81.43

0.00

2101101

行政单位医疗

27.38

27.38

0.00

2101102

事业单位医疗

29.48

29.48

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.56

24.56

0.00

211

节能环保支出

1.68

0.00

1.68

21103

污染防治

1.68

0.00

1.68

2110301

大气

1.68

0.00

1.68

212

城乡社区支出

0.43

0.00

0.43

21205

城乡社区环境卫生

0.43

0.00

0.43

2120501

城乡社区环境卫生

0.43

0.00

0.43

213

农林水支出

1,205.39

189.32

1,016.07

21301

农业农村

644.05

150.10

493.96

2130104

事业运行

158.05

150.10

7.96

2130122

农业生产发展

2.08

0.00

2.08

2130153

农田建设

466.34

0.00

466.34

2130199

其他农业农村支出

17.58

0.00

17.58

21302

林业和草原

145.32

27.26

118.07

2130204

事业机构

29.55

27.26

2.29

2130209

森林生态效益补偿

92.52

0.00

92.52

2130211

动植物保护

23.14

0.00

23.14

2130299

其他林业和草原支出

0.12

0.00

0.12

21303

水利

12.76

11.97

0.79

2130310

水土保持

12.76

11.97

0.79

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

276.88

0.00

276.88

2130501

行政运行

2.01

0.00

2.01

2130504

农村基础设施建设

199.00

0.00

199.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

75.87

0.00

75.87

21307

农村综合改革

126.27

0.00

126.27

2130701

对村级公益事业建设的补助

45.00

0.00

45.00

2130706

对村集体经济组织的补助

80.00

0.00

80.00

2130799

其他农村综合改革支出

1.27

0.00

1.27

21309

目标价格补贴

0.11

0.00

0.11

2130999

其他目标价格补贴

0.11

0.00

0.11

214

交通运输支出

14.68

0.00

14.68

21401

公路水路运输

14.68

0.00

14.68

2140106

公路养护

14.68

0.00

14.68

221

住房保障支出

176.94

86.33

90.61

22101

保障性安居工程支出

90.61

0.00

90.61

2210105

农村危房改造

90.61

0.00

90.61

22102

住房改革支出

86.33

86.33

0.00

2210201

住房公积金

86.33

86.33

0.00

229

其他支出

13.67

0.00

13.67

22999

其他支出

13.67

0.00

13.67

2299999

其他支出

13.67

0.00

13.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                            单位:万元

人员经费

公用经费

科目     编码

科目名称

决算数

科目     编码

科目名称

决算数

科目     编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1081.67 

302

商品和服务支出

95.22 

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

341.87

30201

办公费

8.23

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

186.37

30202

印刷费

0.52

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

94.55

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

113.03

30205

水费

1.16

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

115.41

30206

电费

4.28

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

59.04

30207

邮电费

4.14

31005

  基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

56.45

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

21.85

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.44

30211

差旅费

33.71

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

86.33

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.26

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

3.33

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

259.21 

30215

会议费

0.11

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.02

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

18.77

30217

公务接待费

1.20

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

8.77

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

2.71

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

4.95

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.53

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

16.57

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

228.96

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

13.54




人员经费合计

1340.88 

公用经费合计

95.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                                     单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。柳城县六塘镇没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                           单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计





 类






 款






 项




































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳城县六塘镇没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                                     单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.73

0.00

6.53

0.00

6.53

1.20

7.73

0.00

6.53

0.00

6.53

1.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分: 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为3227.89万元。与2021年度相比,收入总计减少1074.94万元,下降24.98 %,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少;支出总计减少3227.89万元,下降24.98%,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3124.21万元,其中:财政拨款收入2966.39万元;占比94.95% ;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入157.81万元,占比5.05%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3098.07万元,其中:基本支出1567.78万元,占50.60%;项目支出1530.30万元,占49.40%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2966.39万元。与 2021年相比,财政拨款收、支总计各减少963.38万元,下降24.51%,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出2966.39万元,占本年支出合计的95.75%。与 2021 年相比,财政拨款支出减少1047.25万元,下降26.09%,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少

(二)财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出2966.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出994.44万元,占33.52%;国防(类)支出0.9万元,占0.03%;公共安全(类)支出14.73万元,占0.50%;文化体育与传媒(类)支出22.27万元,占0.75 %;社会保障和就业(类)支出321.53万元,占10.84%;卫生健康(类)支出199.72万元,占6.73%;节能环保(类)支出1.68万元,占比0.06%;城乡社区(类)支出0.43万元,占0.01%;农林水(类)支出1205.39万元,占40.63%;交通运输(类)支出14.68万元,占0.49%;住房保障(类)支出176.94万元,占5.96%;其他(类)支出13.67万元,占0.46%

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柳城县六塘镇2022年度部门决算公开

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2023-10-16 08:25   

柳城县六塘镇

2022年部门决算

2023年 10 月

目    录

    第一部分:单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分: 2022年部门决算报表

   表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分: 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分:柳城县六塘镇概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

(十)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

    柳城县六塘镇人民政府

行政

    柳城县六塘镇镇财政所

参公

    柳城县六塘镇林业站

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇水利站

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇卫生和计划生育服务所

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇文化体育和广播电视站

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇社会保障服务中心

全额拨款事业单位

柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心

全额拨款事业单位

柳城县六塘镇退役军人服务站

全额拨款事业单位

柳城县六塘镇农业技术服务中心

全额拨款事业单位

柳城县六塘化工园区安全监督管理站

全额拨款事业单位

第二部分:2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表






公开01表

部门:广西柳城县六塘镇





单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,966.39

一、一般公共服务支出

32

1,124.01

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.90

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

14.73

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

22.52

八、其他收入

8

157.81

八、社会保障和就业支出

39

322.03


9


九、卫生健康支出

40

199.81


10


十、节能环保支出

41

1.68


11


十一、城乡社区支出

42

0.43


12


十二、农林水支出

43

1,206.67


13


十三、交通运输支出

44

14.68


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

176.94


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

13.67


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,124.21

本年支出合计

58

3,098.07

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

103.69

年末结转和结余

60

129.82


30



61


总计

31

3,227.89

总计

62

3,227.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


表二:收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                                 单位:万元                      

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3124.21

2966.39 

0.00

0.00

0.00

0.00

157.81

201

一般公共服务支出

1,151.76

994.44

0.00

0.00

0.00

0.00

157.31

20101

人大事务

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,073.96

916.65

0.00

0.00

0.00

0.00

157.31

2010301

行政运行

666.47

666.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

314.99

157.68

0.00

0.00

0.00

0.00

157.31

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

92.50

92.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010506

统计管理

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

31.17

31.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.27

22.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

21.92

21.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070808

广播电视事务

21.92

21.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

322.03

321.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

59.15

59.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

54.19

54.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

199.03

199.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

12.40

12.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

12.17

12.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.41

115.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.04

59.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2.29

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2081199

其他残疾人事业支出

2.29

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

20820

临时救助

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

199.72

199.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.53

9.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

108.39

108.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

98.36

98.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.43

81.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.38

27.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

29.48

29.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,205.39

1,205.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

644.05

644.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

158.05

158.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

466.34

466.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

145.32

145.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

29.55

29.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

92.52

92.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

23.14

23.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

276.88

276.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

2.01

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

199.00

199.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

75.87

75.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

126.27

126.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130999

其他目标价格补贴

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

176.94

176.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

90.61

90.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

90.61

90.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.33

86.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

86.33

86.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

公开03表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                              单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,098.07

1,567.78

1,530.30

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,124.01

851.21

272.80

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.20

0.10

7.10

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

5.52

0.10

5.42

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,035.18

809.02

226.16

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

666.47

604.93

61.54

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

276.21

118.54

157.68

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

92.50

85.55

6.95

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.49

0.00

1.49

0.00

0.00

0.00

2010506

统计管理

1.49

0.00

1.49

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

32.28

31.68

0.60

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

31.17

31.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

1.11

0.51

0.60

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12.79

10.41

2.38

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

12.79

10.41

2.38

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

30.59

0.00

30.59

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.59

0.00

0.59

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.73

0.00

14.73

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14.73

0.00

14.73

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

14.73

0.00

14.73

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.52

20.88

1.65

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

22.17

20.88

1.29

0.00

0.00

0.00

2070808

广播电视事务

22.17

20.88

1.29

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

322.03

243.77

78.27

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.77

31.71

3.05

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

33.51

31.71

1.79

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

59.15

0.00

59.15

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

54.19

0.00

54.19

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

4.96

0.00

4.96

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

199.03

199.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

12.40

12.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

12.17

12.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.41

115.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.04

59.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.12

0.00

1.12

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.12

0.00

1.12

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.80

0.00

7.80

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

7.80

0.00

7.80

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2.29

0.50

1.79

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.29

0.50

1.79

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

13.31

12.52

0.79

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

13.31

12.52

0.79

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

199.81

175.00

24.81

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.37

0.00

0.37

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.37

0.00

0.37

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.53

0.00

9.53

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

8.24

0.00

8.24

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

108.48

93.57

14.91

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

98.45

93.57

4.88

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

10.03

0.00

10.03

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.43

81.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.38

27.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

29.48

29.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,206.67

190.59

1,016.07

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

644.05

150.10

493.96

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

158.05

150.10

7.96

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

2.08

0.00

2.08

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

466.34

0.00

466.34

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

17.58

0.00

17.58

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

146.60

28.53

118.07

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

30.82

28.53

2.29

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

92.52

0.00

92.52

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

23.14

0.00

23.14

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.76

11.97

0.79

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

12.76

11.97

0.79

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

276.88

0.00

276.88

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

2.01

0.00

2.01

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

199.00

0.00

199.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

75.87

0.00

75.87

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

126.27

0.00

126.27

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

1.27

0.00

1.27

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

2130999

其他目标价格补贴

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

14.68

0.00

14.68

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

14.68

0.00

14.68

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

14.68

0.00

14.68

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

176.94

86.33

90.61

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

90.61

0.00

90.61

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

90.61

0.00

90.61

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.33

86.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

86.33

86.33

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13.67

0.00

13.67

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

13.67

0.00

13.67

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

13.67

0.00

13.67

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                            单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

2,966.39

一、一般公共服务支出

33

994.44

994.44

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.90

0.90

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

14.73

14.73

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

22.27

22.27

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

321.53

321.53

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

199.72

199.72

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

1.68

1.68

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.43

0.43

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

1,205.39

1,205.39

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

14.68

14.68

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

176.94

176.94

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

13.67

13.67

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

2,966.39

本年支出合计

59

2,966.39

2,966.39

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

2,966.39

总计

64

2,966.39

2,966.39

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                          单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,966.39

1,436.10

1,530.30

201

一般公共服务支出

994.44

721.65

272.80

20101

人大事务

7.10

0.00

7.10

2010102

一般行政管理事务

5.42

0.00

5.42

2010107

人大代表履职能力提升

0.99

0.00

0.99

2010199

其他人大事务支出

0.70

0.00

0.70

20102

政协事务

0.48

0.00

0.48

2010206

参政议政

0.48

0.00

0.48

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

916.65

690.48

226.16

2010301

行政运行

666.47

604.93

61.54

2010302

一般行政管理事务

157.68

0.00

157.68

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

92.50

85.55

6.95

20105

统计信息事务

1.49

0.00

1.49

2010506

统计管理

1.49

0.00

1.49

20106

财政事务

31.77

31.17

0.60

2010601

行政运行

31.17

31.17

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.60

0.00

0.60

20111

纪检监察事务

1.69

0.00

1.69

2011199

其他纪检监察事务支出

1.69

0.00

1.69

20129

群众团体事务

1.70

0.00

1.70

2012902

一般行政管理事务

1.70

0.00

1.70

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.38

0.00

2.38

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.38

0.00

2.38

20132

组织事务

30.59

0.00

30.59

2013202

一般行政管理事务

0.59

0.00

0.59

2013299

其他组织事务支出

30.00

0.00

30.00

20199

其他一般公共服务支出

0.60

0.00

0.60

2019999

其他一般公共服务支出

0.60

0.00

0.60

203

国防支出

0.90

0.00

0.90

20306

国防动员

0.90

0.00

0.90

2030699

其他国防动员支出

0.90

0.00

0.90

204

公共安全支出

14.73

0.00

14.73

20402

公安

14.73

0.00

14.73

2040299

其他公安支出

14.73

0.00

14.73

207

文化旅游体育与传媒支出

22.27

20.63

1.65

20701

文化和旅游

0.35

0.00

0.35

2070104

图书馆

0.33

0.00

0.33

2070199

其他文化和旅游支出

0.02

0.00

0.02

20708

广播电视

21.92

20.63

1.29

2070808

  广播电视事务

21.92

20.63

1.29

208

社会保障和就业支出

321.53

243.26

78.27

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.76

31.71

3.05

2080109

社会保险经办机构

33.50

31.71

1.79

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.26

0.00

1.26

20802

民政管理事务

59.15

0.00

59.15

2080208

基层政权建设和社区治理

54.19

0.00

54.19

2080299

其他民政管理事务支出

4.96

0.00

4.96

20805

行政事业单位养老支出

199.03

199.03

0.00

2080501

行政单位离退休

12.40

12.40

0.00

2080502

事业单位离退休

12.17

12.17

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.41

115.41

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.04

59.04

0.00

20807

就业补助

1.12

0.00

1.12

2080799

其他就业补助支出

1.12

0.00

1.12

20808

抚恤

7.80

0.00

7.80

2080899

其他优抚支出

7.80

0.00

7.80

20811

残疾人事业

1.79

0.00

1.79

2081199

其他残疾人事业支出

1.79

0.00

1.79

20820

临时救助

3.60

0.00

3.60

2082001

临时救助支出

3.60

0.00

3.60

20828

退役军人管理事务

13.31

12.52

0.79

2082850

事业运行

13.31

12.52

0.79

20899

其他社会保障和就业支出

0.96

0.00

0.96

2089999

其他社会保障和就业支出

0.96

0.00

0.96

210

卫生健康支出

199.72

174.91

24.81

21001

卫生健康管理事务

0.37

0.00

0.37

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.37

0.00

0.37

21004

公共卫生

9.53

0.00

9.53

2100408

基本公共卫生服务

1.28

0.00

1.28

2100409

重大公共卫生服务

8.24

0.00

8.24

21007

计划生育事务

108.39

93.49

14.91

2100716

计划生育机构

98.36

93.49

4.88

2100717

计划生育服务

10.03

0.00

10.03

21011

行政事业单位医疗

81.43

81.43

0.00

2101101

行政单位医疗

27.38

27.38

0.00

2101102

事业单位医疗

29.48

29.48

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.56

24.56

0.00

211

节能环保支出

1.68

0.00

1.68

21103

污染防治

1.68

0.00

1.68

2110301

大气

1.68

0.00

1.68

212

城乡社区支出

0.43

0.00

0.43

21205

城乡社区环境卫生

0.43

0.00

0.43

2120501

城乡社区环境卫生

0.43

0.00

0.43

213

农林水支出

1,205.39

189.32

1,016.07

21301

农业农村

644.05

150.10

493.96

2130104

事业运行

158.05

150.10

7.96

2130122

农业生产发展

2.08

0.00

2.08

2130153

农田建设

466.34

0.00

466.34

2130199

其他农业农村支出

17.58

0.00

17.58

21302

林业和草原

145.32

27.26

118.07

2130204

事业机构

29.55

27.26

2.29

2130209

森林生态效益补偿

92.52

0.00

92.52

2130211

动植物保护

23.14

0.00

23.14

2130299

其他林业和草原支出

0.12

0.00

0.12

21303

水利

12.76

11.97

0.79

2130310

水土保持

12.76

11.97

0.79

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

276.88

0.00

276.88

2130501

行政运行

2.01

0.00

2.01

2130504

农村基础设施建设

199.00

0.00

199.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

75.87

0.00

75.87

21307

农村综合改革

126.27

0.00

126.27

2130701

对村级公益事业建设的补助

45.00

0.00

45.00

2130706

对村集体经济组织的补助

80.00

0.00

80.00

2130799

其他农村综合改革支出

1.27

0.00

1.27

21309

目标价格补贴

0.11

0.00

0.11

2130999

其他目标价格补贴

0.11

0.00

0.11

214

交通运输支出

14.68

0.00

14.68

21401

公路水路运输

14.68

0.00

14.68

2140106

公路养护

14.68

0.00

14.68

221

住房保障支出

176.94

86.33

90.61

22101

保障性安居工程支出

90.61

0.00

90.61

2210105

农村危房改造

90.61

0.00

90.61

22102

住房改革支出

86.33

86.33

0.00

2210201

住房公积金

86.33

86.33

0.00

229

其他支出

13.67

0.00

13.67

22999

其他支出

13.67

0.00

13.67

2299999

其他支出

13.67

0.00

13.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                            单位:万元

人员经费

公用经费

科目     编码

科目名称

决算数

科目     编码

科目名称

决算数

科目     编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1081.67 

302

商品和服务支出

95.22 

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

341.87

30201

办公费

8.23

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

186.37

30202

印刷费

0.52

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

94.55

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

113.03

30205

水费

1.16

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

115.41

30206

电费

4.28

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

59.04

30207

邮电费

4.14

31005

  基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

56.45

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

21.85

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.44

30211

差旅费

33.71

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

86.33

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.26

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

3.33

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

259.21 

30215

会议费

0.11

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.02

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

18.77

30217

公务接待费

1.20

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

8.77

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

2.71

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

4.95

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.53

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

16.57

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

228.96

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

13.54




人员经费合计

1340.88 

公用经费合计

95.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                                     单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。柳城县六塘镇没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                           单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计





 类






 款






 项




































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳城县六塘镇没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:广西柳城县六塘镇                                                                                                     单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.73

0.00

6.53

0.00

6.53

1.20

7.73

0.00

6.53

0.00

6.53

1.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分: 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为3227.89万元。与2021年度相比,收入总计减少1074.94万元,下降24.98 %,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少;支出总计减少3227.89万元,下降24.98%,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3124.21万元,其中:财政拨款收入2966.39万元;占比94.95% ;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入157.81万元,占比5.05%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3098.07万元,其中:基本支出1567.78万元,占50.60%;项目支出1530.30万元,占49.40%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2966.39万元。与 2021年相比,财政拨款收、支总计各减少963.38万元,下降24.51%,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出2966.39万元,占本年支出合计的95.75%。与 2021 年相比,财政拨款支出减少1047.25万元,下降26.09%,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少

(二)财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出2966.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出994.44万元,占33.52%;国防(类)支出0.9万元,占0.03%;公共安全(类)支出14.73万元,占0.50%;文化体育与传媒(类)支出22.27万元,占0.75 %;社会保障和就业(类)支出321.53万元,占10.84%;卫生健康(类)支出199.72万元,占6.73%;节能环保(类)支出1.68万元,占比0.06%;城乡社区(类)支出0.43万元,占0.01%;农林水(类)支出1205.39万元,占40.63%;交通运输(类)支出14.68万元,占0.49%;住房保障(类)支出176.94万元,占5.96%;其他(类)支出13.67万元,占0.46%

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