柳城县水产畜牧兽医局2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位:广西柳城县水产畜牧兽医局
单位负责人:黄金明
填 报 人:赖慧敏
日 期:2018年8月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)、动物卫生监督所主要职责
负责动物及动物产品的检疫、监督;负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管;负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导;负责民间执业兽医队伍及动物诊疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理;负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处;负责动物卫生行政许可、资质认定等。
(二)、动物疫病预防控制中心主要职责
负责提出动物疫病防控技术方案;组织实施动物疫病的预防、控制;负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁;负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报;负责动物疫病预防与控制的技术指导培训和科普宣传;负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。
(三)、畜牧站主要职责
负责畜牧科技推广(新技术引进、试验、示范、推广)、畜禽品种改良(畜禽新品种引进、推广,杂交改良,地方优良品种保护与开发利用)、草地牧业发展(优质牧草品种引进、种养效果认证、应用推广,农作物桔秆调剂饲用技术推广)、畜牧业生产、蜂业技术推广以及产业管理、行业管理(种畜禽管理、畜牧法实施)等。
(四)、渔政监督管理站主要职责
监督检查渔业法律、法规的执行,监督检查国家缔结的在本县管辖的水域内的渔业条约、协定的执行;对违反法律、法规以及渔业条约、协定的行为,依法执行行政处罚;维护国家渔业权益,处理渔政监督管理的涉外事宜;负责渔业捕捞许可证及其他有关渔业管理证件的审批、发放、注销;负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用;保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物监测、处理渔业水域污染,维护渔业环境及其生态平衡;维护渔业生产秩序,调解和处理渔业生产纠纷,保障渔业生产者的合法权益;组织管理渔业通讯和导航业务;办理其他有关渔政监督管理事项;推广水产技术,水产技术推广管理;水产技术推广体系指导;水产新技术引进与试验示范;水产技术培训;水产职业技能鉴定;水产病害防治;增殖放流;渔业环境管理;鱼药、鱼饲料质量监测;渔业技术服务。
(五)、渔业技术推广站主要职责
推广水产技术,水产技术推广管理;水产技术推广体系指导;水产新技术引进与试验示范;水产技术培训;水产职业技能鉴定;水产病害防治;增殖放流;渔业环境管理;鱼药、鱼饲料质量监测;渔业技术服务。
(六)、乡镇水产畜牧兽医站主要职责
落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案;负责动物疫情调查、监测、报告;协助处置突发动物疫情;负责动物产地检疫、屠宰检疫,动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理;负责畜牧、饲料、草原(草地)、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作等。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城县水产畜牧兽医局(机关) | 行政 |
柳城县动物卫生监督所 | 参公 |
柳城县渔政渔港监督管理站 | 参公 |
柳城县动物疫病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 |
柳城县畜牧站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县渔业技术推广站 | 全额拨款事业单位 |
12个乡镇水产畜牧兽医站 | 全额拨款事业单位 |
第二部分: 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 2,778.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.12 | 二、外交支出 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 675.51 | 三、国防支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 11.64 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |
八、社会保障和就业支出 | 190.26 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 66.41 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.12 | |||
十二、农林水支出 | 2,380.22 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 103.57 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 106.37 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 3,465.55 | 本年支出合计 | 2,846.95 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 1,021.41 | 年末结转与结余 | 1,640.01 | |
收入总计 | 4486.96 | 支出总计 | 4486.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,465.55 | 2,778.40 | 675.51 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 190.26 | 190.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 190.26 | 190.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 37.62 | 37.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,101.40 | 2,414.25 | 675.51 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 2,807.84 | 2,125.25 | 670.95 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 489.94 | 489.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 583.27 | 583.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 158.02 | 158.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 660.95 | 0.00 | 660.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 269.12 | 269.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130129 | 综合财力补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 124.95 | 124.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 420.96 | 420.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 106.37 | 106.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 106.37 | 106.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,846.95 | 1,445.58 | 1,401.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 190.26 | 190.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 190.26 | 190.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 37.62 | 37.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,380.22 | 1,082.54 | 1,297.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 2,095.54 | 1,082.54 | 1,012.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 489.94 | 489.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 57.40 | 9.33 | 48.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 583.27 | 583.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 172.81 | 0.00 | 172.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 475.89 | 0.00 | 475.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 230.83 | 0.00 | 230.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 54.39 | 0.00 | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 284.69 | 0.00 | 284.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 284.69 | 0.00 | 284.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 103.57 | 0.00 | 103.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 103.57 | 0.00 | 103.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 103.57 | 0.00 | 103.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 106.37 | 106.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 106.37 | 106.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,778.28 | 一、一般公共服务支出 | 18 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.12 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | ||||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | ||||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | ||||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 190.26 | 190.26 | 0.00 | |||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | |||
8 | 八、节能环保支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、城乡社区支出 | 26 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |||
10 | 十、农林水支出 | 27 | 2,380.22 | 2,380.22 | 0.00 | |||
11 | 十一、商业服务业等支出 | 28 | 103.57 | 103.57 | 0.00 | |||
12 | 十二、住房保障支出 | 29 | 106.37 | 106.37 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 13 | 2,778.40 | 本年支出合计 | 30 | 2,846.95 | 2,846.83 | 0.12 | |
年初财政拨款结转和结余 | 14 | 1,021.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 31 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 15 | 1,021.41 | 32 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 16 | 0.00 | 33 | |||||
合计 | 17 | 3,799.81 | 合计 | 34 | 3,799.81 | 3,799.81 | 3,799.81 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 190.26 | 190.26 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 190.26 | 190.26 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 37.62 | 37.62 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 144.43 | 144.43 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 66.41 | 66.41 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗★ | 38.07 | 38.07 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助★ | 12.20 | 12.20 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
213 | 农林水支出 | 2,380.22 | 1,082.54 | 1,297.68 |
21301 | 农业 | 2,095.54 | 1,082.54 | 1,012.99 |
2130101 | 行政运行 | 489.94 | 489.94 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 57.40 | 9.33 | 48.07 |
2130104 | 事业运行 | 583.27 | 583.27 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.91 | 0.00 | 5.91 |
2130108 | 病虫害控制 | 172.81 | 0.00 | 172.81 |
2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130110 | 执法监管 | 15.70 | 0.00 | 15.70 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 475.89 | 0.00 | 475.89 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 230.83 | 0.00 | 230.83 |
2130199 | 其他农业支出 | 54.39 | 0.00 | 54.39 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 284.69 | 0.00 | 284.69 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 284.69 | 0.00 | 284.69 |
216 | 商业服务业等支出 | 103.57 | 0.00 | 103.57 |
21602 | 商业流通事务 | 103.57 | 0.00 | 103.57 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 103.57 | 0.00 | 103.57 |
221 | 住房保障支出 | 106.37 | 106.37 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 106.37 | 106.37 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 87.17 | 87.17 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 19.19 | 19.19 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1167.88 | 302 | 商品和服务支出 | 109.49 |
30101 | 基本工资 | 660.25 | 30201 | 办公费 | 14.69 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.05 |
30103 | 奖金 | 213.38 | 30205 | 水费 | 3.03 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 75.96 | 30206 | 电费 | 1.57 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.56 |
30107 | 绩效工资 | 69.21 | 30211 | 差旅费 | 23.96 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.43 | 30216 | 培训费 | 0.14 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.68 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.66 | 30218 | 专用材料费 | 4.79 |
303 | 对个人和家庭的补助 |
168.21 | 30229 | 福利费 | 1.49 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.48 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.08 |
30304 | 抚恤金 | 3.14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.97 |
30305 | 生活补助 | 35.40 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 87.17 | |||
30313 | 购房补贴 | 19.19 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.3 | |||
人员经费合计 | 1336.09 | 公用经费合计 | 109.49 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.62 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | 9.00 | 4.62 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 8.98 | 3.89 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入3,465.55万元,其中本年收入 3,465.55万元, 较2016年度决算数减少172.13万元,下降4.97%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2778.28万元,为柳城县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少759.4万元,下降21.47%,主要原因是上年度项目资金结转到下一年度。
2.事业收入11.64万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加11.64万元,增长100%,主要原因是上年度没有把事业收入纳入决算中。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
5. 用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 1640.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加613.42万元,增长59.75 %,主要原因是包含有历年非财政拨款的结转结余款。
(二)本部门2017年度总支出3,465.55万元,其中本年支出 2,846.95万元, 较2016年度决算数增加235.86万元,增长9.03%。
1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:
(1)社会保障和就业支出190.26万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少71.35万元,下降37.50%,主要原因是退休人员的津补贴不在我局这项经费中列支。
(2)医疗卫生与计划生育(类) 66.41 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2016年度决算数增加22.01万元,增加33.14%,主要原因是医疗、失业、工伤、生育等社会保障费逐年增加。
(3)城乡社区支出0.12万元:主要用于城乡社区改造,较2016年度决算数增加0.12万元,增加100%,主要原因是上年度没有这笔开支。
(4)农林水支出(类)2380.22万元:主要用于反映各级财政对水产畜牧业综合示范点、新型水产畜牧业社会化服务体系建设等补助支出。较2016年度决算数增加409.01万元,增加17.18%,主要原因是水产畜牧兽医项目逐年增加。
(5)商业服务业等支出103.57万元:主要用于成品油价改革对交通运输的补贴其它支出,较2016年度决算数减少147.85万元,减少142.75%,主要原因是上年度连续发放了两年的成品油油补
(6)住房保障支出 106.37 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加25.43万元,增加23.91%,主要原因是公积金逐年递增
2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3.年末结转和结余1640.01万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加613.42万元,增长37.4%,主要原因是上年度没有把非财政拨款金额纳入决算中。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本单位2017 年度一般公共预算支出2846.95万元,较2016年度决算数增加331.16万元,增长11.63%。其中:基本支出 1445.58万元,项目支出 1401.37万元。
本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算1193.95万元,支出决算为 2846.95万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:
2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算数为8.22万元,支出决算数为8.22万元,完成年度预算的100%主要用于发放退休人员的工资及补贴等支出。
2080502 事业单位离退休年度预算数为37.62万元,支出决算数为37.22万元,完成年度预算的100%,主要用于发放退休人员的工资及补贴等支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费预算数为144.43万元,支出决算数为144.43万元,完成年度预算的100%,主要用于机关事业单位的养老保险缴费。
2101101 行政单位医疗年度预算数为16.14万元支出决算数为16.14万元,完成年度预算的100%,主要用于行政单位的医疗保险缴费。
2101102 事业单位医疗年度预算数为38.07万元,支出决算数为38.07万元,完成年度预算的100%,主要用于事业单位的医疗保险缴费。
2101103 公务员医疗补助年度预算数为12.2万元,支出决算数为12.2万元,完成年度预算的100%,主要用于公务员的医疗补助缴费。
2120804 农村基础设施建设支出年度预算数为0万元,支出决算数为0.12万元,完成年度预算的100%,主要用于村屯畜禽栏舍改造。
2130101 行政运行年度预算数为489.94万元,支出决算数为489.94万元,完成年度预算的100%,主要用于行政、单位业务运行支出。
2130102 一般行政管理事务度预算数为57.4万元,支出决算数为57.4万元,完成年度预算的100%,主要用于一般行政管理事务支出。
2130104 事业运行年度预算数为583.27万元,支出决算数为583.27万元,完成年度预算的100%,主要用于事业单位业务运行。
2130106 科技转化与推广服务年度预算数为1.3万元,支出决算数为5.91万元,完成年度预算的100%,主要用于科技转化与推广服务项目支出。
2130108 病虫害控制年度预算数为17万元,支出决算数为172.81万元,完成年度预算的100%, 主要用于病虫害项目支出。
2130109 农产品质量安全年度预算数为0元,支出决算数为5万元,完成年度预算的100%,主要用于农产品质量安全项目支出。
2130110 执法监管年度预算数为5.7万元,支出决算数为15.7万元,完成年度预算的100%,主要用于执法监管支出。
2130124 农业组织化与产业化经营年度预算数为0元,支出决算数为475.89万元,完成年度预算的100%,主要用于农业组织化与产业化经营项目支出。
2130135 农业资源保护修复与利用年度预算数为0元,,支出决算数为4.4万元,完成年度预算的100%,主要用于农业资源保护修复与利用项目支出。
2130148 成品油价格改革补贴对渔业的补贴年度预算数为0元,,支出决算数为230.83万元,完成年度预算的100%,主要用于成品油价格改革补贴对渔业的补贴的项目支出。
2130199 其它农业年度预算数为0元,支出决算数为54.39万元,完成年度预算的100%,主要用于其它农业项目支出。
2130803 农业保险保费补贴年度预算数为0元,支出决算数为284.69万元,完成年度预算的100%,主要用于农业保险保费补贴项目支出。
2160299 其他商业流通事务年度预算数为1万元,支出决算数为103.57万元,完成年度预算的100%,主要用于其他商业流通事务项目支出。
2210201 住房公积金年度预算数为88.57万元,支出决算数为87.17万元,完成年度预算的98.42%,主要用于住房公积金支出。
2210203 购房补贴度预算数为4.416万元,支出决算数为19.19万元,完成年度预算的100%,主要用于购房补贴度支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.58万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1167.88万元,完成当年预算的100 %。
(二)商品和服务支出109.49万元,完成当年预算的100 %。
(三)对个人和家庭的补助支出168.21万元,完成当年预算的100 %。
(四)其他资本性支出0万元。
(五)对企事业单位的补贴支出0万元。
(六)债务利息支出0万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本单位2017年度政府性基金支出0.12万元,较2016年度决算数减少99.88万元,下降832 %。其中:项目支出0.12万元。
本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年度预算的100%。
按支出功能科目分类如下:
2120804农村基础设施建设支出年度预为0万元,支出决算为0.12万元,完成年度预算的100%,主要用于村屯畜禽栏舍改造
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.87万元,该经费年度预算数13.62万元的94.49%比上年3.93万元增加8.94万元,增加主要原因是上年度没有把公务用车运行费放在三公经费里开支
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数 0 万元的0%,全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,占该经费年度预算数13.62万元的0%。
其中:
公务用车购置支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。
公务用车运行支出8.98万元,占该经费年度预算数13.62万元的65.93%,比上年0万元增加8.98万元,增加主要原因是上年度没有把公务用车运行费放在三公经费里开支,因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出9万元,平均每辆 1.8 万元,没有超出年初预算安排支出。
(三)公务接待费支出3.89万元,占该经费年度预算数13.62万元的28.56%,比上年3.93万元减少0.04万元,减少主要原因是节约开支,节能减排。其中:国内公务接待批次75次,人次496次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费等支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出59.1万元,占该经费年度预算数59.1万元的100%,比2016年增加14.65万元,增长24.79 %。主要原因是:外出培训次数增多。
办公费、会议费、培训费具体情况如下:
办公费支出20.35万元,占该经费年度预算数20.35万元的100%,比上年17.52万元增加2.83万元,增加原因是办公耗材用量增多。
会议费支出0万元,占该经费年度预算数1.32万元的0%,比上年3.37万元减少3.37万元,减少原因是没有列支到当年支出。
培训费支出1.65万元,占该经费年度预算数2.64万元的62.5%,比上年8.34万元减少6.69万元,减少的原因是外出培训的差旅费没有放在培训费中列支。
(二)政府采购支出情况说明。
1.2017年本部门政府采购支出总额106.21万元,其中:政府采购货物支出93.61万元、政府采购工程支出0.6万元、政府采购服务支出1.2万元。
2、2017年本部门政府采购具体内容为:
(1)货物合计采购 93.61万元,具体为购买LED显示屏17.27万元,购买渔政执法快艇3.92万元,购买救生设备0.76万元,渔政站购买电脑等办公用品一批3.25万元,乡镇站采购电子出证用办公用品一批8.55万元,采购规模养殖场用掌上电脑一批2.3万元,渔业政采购实验台9.3万元,渔业站购买空调等设备1.77万元,乡镇站采购台试机7.48万元,监督所采购执法仪器2.3万元,畜牧股采购数码相机等设备1.14万元;
(2)工程合计采购0.6万元,具体为渔业站采购安装走道玻璃支出0.6万元;
(3)服务合计采购 1.2元,具体为渔政站举办船员培训1.2万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是动物疫病预防控制中心用于动物疫病监测采样;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金 1128.5618万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“病死猪无害化处理”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1445.57911 万元。从评价情况来看,全年各项生产指标顺利完成,水产畜牧产业结构进一步优化,养殖业核心示范区创建工作成绩显著。柳城县水产畜牧兽医局在2017年重大动物疫病防控、养殖环节无害化处理、财政性保险保费、现代农业生产发展等项目在项目目标管理方面,所设目标依据充分,目标内容明确,合理且细化程度较高,年度目标的完成情况较好,在项目的组织管理,预算管理,财务管理等方面,做到管理机构健全,资金管理到位,分工明确,管理的总体水平较高,在项目的产出和效益方面总体达到预期的目标。
组织对5 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1445.57911 万元。从评价情况来看,全县无重大动物疫情、水产畜牧产品质量安全事故发生,推进养殖业节能减排,年减少用水量约6万吨,减少外排污水20万吨,从源头上确保广大人民群众“舌尖上的安全,渔船年度检验234艘,排查出渔船消防、信号设备安全隐患1起,发出整改通知书1份”,查处假兽药案4起,无证经营兽药案1起,涉及无证经营兽药和假劣兽药34个品种共289公斤,涉案产品货值3055元,没收假劣兽药155.5公斤,罚没金额8011元。。
柳城县水产畜牧兽医局2017年重大动物疫病防控、养殖环节无害化处理、财政性保险保费、现代农业生产发展等项目在项目目标管理方面,所设目标依据充分,目标内容明确,合理且细化程度较高,年度目标的完成情况较好,在项目的组织管理,预算管理,财务管理等方面,做到管理机构健全,资金管理到位,分工明确,管理的总体水平较高,在项目的产出和效益方面总体达到预期的目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。